你們單位承擔(dān)嗎?是的話,做銷售費(fèi)用可以。

老師好,我們是洗沙廠,給購買方送貨運(yùn)費(fèi)我計(jì)入銷售費(fèi)用,但是有些其他運(yùn)費(fèi),比如還沒銷售前倒運(yùn)沙,購買的設(shè)備材料等運(yùn)費(fèi)也應(yīng)該統(tǒng)一計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?還有,洗完沙出來的泥土需要運(yùn)輸出去,都怎么做借方分錄
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡易計(jì)稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對外銷售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對外銷售,這個(gè)礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價(jià)=建材子銷售總收入,來計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,您好!我是新公司做建筑材料砂,石的公司,籌建期科目,我已掛長期待攤-開辦費(fèi),現(xiàn)在進(jìn)入試產(chǎn)期,有出產(chǎn)品,也有銷售,那這段時(shí)期,收入怎樣做分錄
公司經(jīng)營范圍生產(chǎn)銷售混凝土,石子,機(jī)制砂,這些想申請簡易計(jì)稅,還有一個(gè)經(jīng)營范圍是道路運(yùn)輸服務(wù),這個(gè)不能簡易計(jì)稅,以前都是一般計(jì)稅,那申請簡易計(jì)稅部分,之前用于生產(chǎn)混凝土石子機(jī)制砂的這些固定資產(chǎn)和原材料進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,建筑材料經(jīng)銷商公司購買的砂石料進(jìn)行銷售,銷售這批砂石料產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用是嗎,但是運(yùn)輸費(fèi)高達(dá)上千萬一筆,也市計(jì)入銷售費(fèi)用是嗎
公司基建期的第三方項(xiàng)目評審報(bào)告計(jì)入在建工程嗎
老板說要把某一。個(gè)業(yè)務(wù)的。收入。銀灰。做三個(gè)月分?jǐn)?。具體分錄應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理?
老師,我的這項(xiàng)目重復(fù)了,兩個(gè)現(xiàn)代服務(wù),需要改哪里?
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時(shí)候,平臺(tái)先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺(tái)再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺(tái)代付這個(gè)過程,那這個(gè)怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時(shí)候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了,平臺(tái)扣款的時(shí)候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個(gè)點(diǎn)的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產(chǎn)減少300萬,是待攤費(fèi)用的280萬,可以向稅局直接說是待攤掉的嗎
老師:計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用按年的話,什么時(shí)候計(jì)提,分錄怎么計(jì)?生產(chǎn)企業(yè)計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬免征范圍內(nèi) 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費(fèi)券是這樣操作的,用戶購買商品的時(shí)候,平臺(tái)先行墊付了這部分消費(fèi)券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費(fèi)券金額,等用戶確認(rèn)收貨后,平臺(tái)再從商家賬戶上扣回這筆消費(fèi)券的金額,實(shí)際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺(tái)代付這個(gè)過程,那這個(gè)怎么做賬,是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計(jì)收入的時(shí)候已經(jīng)把這部分計(jì)入到收入了
水利建設(shè)基金怎么做賬,要計(jì)提嗎


那老師,如果運(yùn)輸這塊也屬于公司的主營業(yè)務(wù)的話,是不是就應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入呢
如果這個(gè)運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的話,這屬于主營業(yè)務(wù)成本。
老師,我們銷售這批貨物產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi),如果這筆運(yùn)輸費(fèi)是我們替客戶承擔(dān)費(fèi)用所提供服務(wù)的話,就要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本是嗎?如果我們提供運(yùn)輸服務(wù)且費(fèi)用由客戶自行承擔(dān)的話,就是我們的主營業(yè)務(wù)收入是嗎
如果你們單位承擔(dān)的話,是銷售費(fèi)用。 如果是客戶自己承擔(dān)的話,你的收入里面包含了這一部分了,那你支付的屬于主營業(yè)務(wù)成本。
老師,那只有不是針對于銷售貨物所提供的運(yùn)輸服務(wù) ,才是我們的主營業(yè)務(wù)收入哈
你好,你銷售貨物提供的運(yùn)輸服務(wù)都屬于你單位的主營業(yè)務(wù)收入呀,這個(gè)屬于混合銷售,屬于銷售貨物從高13%的這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)不單獨(dú)核算。
老師那混合銷售中,我們運(yùn)輸費(fèi)也是13%的稅率哈,不需要獨(dú)立開具增值稅發(fā)票了哈
是的對的是的對的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。