你好,如果是你你是財(cái)務(wù)的話,就等于是給到你了

問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
老師,我司收到供應(yīng)商對(duì)賬單,對(duì)賬OK后,我就做計(jì)提。比如11月對(duì)賬金額是100元,12月對(duì)賬金額是負(fù)數(shù)-50元(退貨產(chǎn)生的負(fù)數(shù)),然后1月份實(shí)付11月份對(duì)賬金額100元,我沒(méi)有直接扣掉12月的負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在讓供應(yīng)商開紅字發(fā)票。等于供應(yīng)商欠我50元。結(jié)果另外一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)是我們財(cái)務(wù)失誤問(wèn)題,不能說(shuō)供應(yīng)商問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)環(huán)繞這句話:如果提供單子給財(cái)務(wù),并說(shuō)明了扣款,財(cái)務(wù)沒(méi)有做,那是財(cái)務(wù)的問(wèn)題。 請(qǐng)問(wèn)給我對(duì)賬單就等于提供單子給了財(cái)務(wù)嗎
老師晚上好,我是對(duì)賬供應(yīng)商的貨款,比如說(shuō)2024年12份給供應(yīng)商下了采購(gòu)訂單100元的原材料,我在2025年1月15之前核實(shí)OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細(xì)和金額。等于所有供應(yīng)商對(duì)賬花開了半個(gè)月的時(shí)間,確認(rèn)無(wú)誤就做應(yīng)付貨款計(jì)提。然后供應(yīng)商開票提供請(qǐng)款資料過(guò)來(lái)。我想請(qǐng)問(wèn)正常對(duì)賬是要多久的。對(duì)賬太久沒(méi)法給到全盤抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛,或月中干嘛,月底要干嘛。麻煩老師解析一下。
老師,AI軟件行業(yè),開票師旅是多少?
老師,請(qǐng)教一下。公司買有一塊土地,每月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷算公司成本費(fèi)用嗎?
老師小規(guī)模一個(gè)季度開50萬(wàn)專票 要多少稅 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
老師好,我公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的哪些科目需要清零
外貿(mào)出口企業(yè) 小規(guī)模納稅人 適用9810政策, 這個(gè)對(duì)企業(yè)注冊(cè)有要求嗎?需不需要在園區(qū)?
快遞費(fèi)的占比一般在收入的多少比較合適
公司2024年漏做工商年報(bào)了,今年已補(bǔ)報(bào),顯示經(jīng)營(yíng)異常,要怎么處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在在10月份工資中補(bǔ)扣24年的工會(huì)會(huì)費(fèi),補(bǔ)扣出來(lái)之后又轉(zhuǎn)到工會(huì)委員會(huì)賬戶,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
貴金屬消費(fèi)稅是怎么交的
公司研發(fā)硬件產(chǎn)品,購(gòu)買硬件的進(jìn)項(xiàng)是在一般項(xiàng)目中抵扣,還是在即征即退軟件項(xiàng)目上抵扣


我只是計(jì)提了,但是供應(yīng)商開發(fā)票還是11月份的100元貨款,供應(yīng)商沒(méi)有扣掉12月份這筆負(fù)數(shù)。收據(jù)也是100,既然這樣,她要么合并開票,,要么她另開12月紅字發(fā)票50元。我這么理解對(duì)嗎
你這么理解是沒(méi)錯(cuò)的
比如我實(shí)付她50元,但是開票金額是100元。供應(yīng)商是怎么做賬的呢,流程可以解析下老師
對(duì)方這么做? 借銀行存款50? 應(yīng)收賬款50? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
照這么說(shuō):采購(gòu)只是給我對(duì)賬單對(duì)賬然后我計(jì)提,這算是給我提供單子,默認(rèn)可以直接扣掉負(fù)數(shù)金額了嗎?老師
對(duì) 沒(méi)錯(cuò) 應(yīng)該就是這個(gè)意思
就算給我對(duì)賬單,我讓供應(yīng)商一筆歸一筆做也可以吧,比如11月貨款100,她開票100,我也實(shí)付100,然后供應(yīng)商另外開12月的負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅字-50元,這樣也可以吧,老師
對(duì)這么做也是可以的
好的,謝謝老師
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