你好,可以的,可以這樣子操作。
22年的時候有購進(jìn)一臺6080的投影機(jī),當(dāng)時做賬的時候直接計入費(fèi)用的,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也直接進(jìn)去費(fèi)用了,23年稅審的時候調(diào)了這筆先進(jìn)入固定資產(chǎn),再進(jìn)行折舊,填報23年企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示說我未報資產(chǎn)折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
老師,我司在異地有個分支機(jī)構(gòu),審計說是會出具合并報表,那總公司匯算清繳的時候可以直接用審計出具的合并報表上面進(jìn)行匯算清繳申報嗎
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細(xì)表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以啊
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了,然后納稅調(diào)整那個明細(xì)表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業(yè)外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務(wù)報表修改了才可以
分公司在異地是獨(dú)立核算的 申報分公司的企業(yè)所得稅的時候提示“不存在有就地分?jǐn)偠壏种C(jī)構(gòu)資料 無需進(jìn)行申報” 那總公司每個季度申報企業(yè)所得稅的時候需要匯總申報分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時候申報就可以呢
就是我是收票方 現(xiàn)在對方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請問這種情況對A公司跟我有什么影響,會造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報工資嗎?
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結(jié)算卡上面號碼
老師你好,如果4月份有個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計入管理費(fèi)用,當(dāng)時以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時需要交增值稅嗎