您好,個休是0申報,6萬在工資收入里扣除,是的,只能是一邊扣除
老師,我們老板有公司,還有個體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報個稅,個體戶也正常申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請問那其他幾個單位發(fā)的工資如何申報個稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時候補(bǔ)嗎?
老師 我們公司法人有個體戶 ,然后代賬公司給申報的時候把那個6萬的減除費(fèi)用在經(jīng)營所得申報給使用了,但是老板想讓我在個稅匯算里面去抵扣。 于是我就把之前申報的在自然人扣繳web版里面作廢了。但是他之前那個個體戶 注銷了 ,還能在網(wǎng)頁版上面重新更正申報嗎 ?
老師,個體戶業(yè)主,在另外一家公司兼職并在這家公司申報有工資,并且申報時每月減除5000的費(fèi)用。那么這家個體戶在申報2023年度個人經(jīng)營所得稅時,選擇是否在綜合所得中扣除的選項里選是還是否
老師,老板有家公司和一家個體戶,然后再在公司里面申報了他的個稅,但目前個體戶沒有開票也沒有其他收入,這樣個體戶做年度匯算清繳時候這個經(jīng)營所得要怎么算呢?是按0申報嗎?還有他在公司申報個稅扣除額一年6萬也是只能在個體戶和公司中的一邊扣除一邊對嗎?
老師,個體工商戶按照經(jīng)營所得來申報個稅,別的公司每月有給這個個體工商戶發(fā)工資申報工資薪金個稅,那該個體工商戶做年度匯算清繳時經(jīng)營所得和工資薪金所得可以并在一起算收入,個體工商戶的成本、費(fèi)用可以和每月扣除5000、專項扣除、專項附加扣除加在一起作為收入的抵減做年度匯算清繳嗎?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項稅額差額大,怎樣運(yùn)用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨(dú)立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
個體戶目前只申報表是所得沒有申報月個稅,這樣的話如果個體戶有開票收入了,做年度匯算清算時是不是也不能扣除6萬了,因為他在公司申報個稅時候已經(jīng)扣除了,是這樣理解嗎?
您好,是的,是這么理解?的,只能扣一次
那在公司取得的收入,在個體戶年度匯算清繳時候不把公司取得的收入計入進(jìn)來吧,只單獨(dú)計入個體戶中的所得吧?是這樣嗎?
您好,是的,就是這樣理解?的哦
好的,要是這樣的話如果個體戶有開票收入是不是不應(yīng)該在公司申報老板的個稅?但問題是老板也想在公司拿工資,老師有什么好的方法嗎?
您好,計算在哪里扣6萬個稅少嘛,如果收入才50000,就扣工資嘛
老師有點(diǎn)不太明白你說的,他在公司申報個稅每月是1萬。
您好,我的意思我們計算一下在哪里扣合算,用具體數(shù)字,個體收入才5W還有成本能扣,利潤可能就1W,當(dāng)然在工資里扣合算,