你好,未分配利潤(rùn)的話,每年做一次就好了。
本年利潤(rùn)是在年底時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,還是每個(gè)月都進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?
平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益不是都是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎 年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)只是年底會(huì)變動(dòng)嗎
老師,本年利潤(rùn)要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?還是每年年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了?
老師好,請(qǐng)問將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次,還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢?
本年利潤(rùn)是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
謝謝老師!未分配利潤(rùn)為貸方最后是做分紅處理嗎?
你好是的,這個(gè)最終是分紅
不用提取盈余公積啥的嗎?
你好,這個(gè)是需要提取的。法定盈余公積是需要的,超過50%之后可以不用再提。
老師!是什么數(shù)據(jù)超過50%呢?可以打個(gè)比方么?
你好,是超過了實(shí)收資本的50%。
老師!像這個(gè)未分配利潤(rùn)是344379.22 實(shí)收資本是40萬(wàn),應(yīng)該是超過50%了嗎?
你好,不是這個(gè)意思,是說(shuō)你計(jì)提的法定盈余公積超過了實(shí)收資本的50%之后,就可以不用計(jì)提法定盈余公積了。
這個(gè)對(duì)我來(lái)講有些難,計(jì)提法定盈余公積有要求計(jì)提多少么?做賬要寫相關(guān)分錄么?
你好,我是按照利潤(rùn)的10%來(lái)計(jì)提的。
規(guī)定是按照利潤(rùn)的10%來(lái)計(jì)提的。
借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積
謝謝老師!那這個(gè)法定盈余公積的金額才三萬(wàn)多,計(jì)提了這個(gè)盈余公積最后還需要分紅么?
你好,分紅是企業(yè)自己定的,可以分 也可以暫時(shí)先不分。
嗯嗯!計(jì)提盈余公積后還需要發(fā)放么?要不然這筆分錄一直會(huì)掛在賬上呢!
你好,,你盈余公積以后使用的時(shí)候再去做分錄。
老師!盈余公積一般是使用到哪?到時(shí)候在怎么做分錄呢?
你好,盈余公積一般可以用來(lái)轉(zhuǎn)增資本, 其實(shí)他就相當(dāng)于先分紅,然后拿分紅的金額再投入。
嗯嗯!盈余公積到時(shí)候用來(lái)轉(zhuǎn)增資本分錄是借盈余公積 貸實(shí)收資本么?
你好是的,就是這樣子做。