你好 個人當(dāng)時都是欠款嗎?不直接支付?
老師,小規(guī)模公司銷售發(fā)票稅率和稅額都是星號,做賬的時候怎么寫分錄??? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣就行了嗎?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是嗎
我們是小規(guī)模納稅人,7月自開專票42600但未超出免稅銷售額,我做的是借:應(yīng)收賬款426000,貸主營業(yè)務(wù)收入421782.18,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額4217.82,但是我覺得不太對,請老師教一下怎么做賬,以及這個增值稅該怎么處理
老師就是小規(guī)模納稅人開出去的銷項票做賬的分錄是這樣寫的嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專票都是這個分錄
老師, 想問下小規(guī)模做賬收入是借,銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,銷項 成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費,進(jìn)項 貸:銀行存款 想問下,最后季度減免稅費,轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 然后報增值稅時,要交到8000多稅,這個和前面做的,季度減免稅費是沖突的嘛,這樣我都做錯了嘛
老師,請教一下,收了錢沒開票的收入,做賬的時候什么時候是直接確認(rèn)收入?什么時候是先掛到往來呢? 假如一筆業(yè)務(wù),我們銷售給個人電腦,貨款10000,已收款,未開票 分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 那我怎么區(qū)別這筆業(yè)務(wù)是開了發(fā)票還是未開發(fā)票呢? 假如是銷售給一個公司的話,分錄和銷售給個人一樣不?
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項,今年可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?
都直接付款,有欠款的
有直接付款,有欠款的
直接付款的就是借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 如果不直接付款的,欠款借應(yīng)收賬款。個人 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。只能這么做,要不你怎么知道以后誰來支付給你?
我是想在賬上體現(xiàn)每個客戶這一年的往來,如果直接記銀行存款的話,是不是不體現(xiàn)和這個人的往來呢,老師
直接做銀行存款就體現(xiàn)不出來和這個個人的往來。
謝謝老師,需要每筆都這樣確認(rèn)收入嗎,忙的時候每天會有很多張出庫單,有什么簡便一點的方法嗎
可以統(tǒng)一一塊做一個賬務(wù)處理里面。然后應(yīng)收賬款可以區(qū)分具體的明細(xì)。
好的,老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,月末一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要一天一結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
如果你是月末加權(quán)平均的話,那只能月末結(jié)轉(zhuǎn)。 如果是先進(jìn)先出的話,按月按天都可以
一般都是采用加權(quán)平均是嗎,如果月末結(jié)轉(zhuǎn)的話需要把每天的銷售情況統(tǒng)計的進(jìn)銷存表中是嗎?
是的對的是的對的。
那就是說在財務(wù)軟件中是不體現(xiàn)和個人的往來的,只體現(xiàn)欠款的往來是嗎?
可以的,可以這么做的。
還有一種情況,就是提前收了客戶錢當(dāng)時沒有貨,借,銀行存款。貸,預(yù)收賬款個人 到貨了給他發(fā)貨,借預(yù)收賬款個人 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎?
是的,對的,是這么做的。
這都是內(nèi)帳,如果外帳的話,客戶都是個人都不需要開發(fā)票,每個季度都零申報增值稅嗎,企業(yè)所得稅嗎?
你好,不可以按照無票收入
如果按照無票收入的話,第二年需要做匯算清繳的是嗎?
不需要的無票收入正常交稅。