你好,一般的收錢沒開票的時候先進入到預(yù)收賬款,等開了發(fā)票以后在確認(rèn)收入。
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額呢?
老師我們先開發(fā)票給客戶確認(rèn)了收入借收賬款11300貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額1300,次月紅沖了確認(rèn)的收入,當(dāng)實際出庫時的分錄是什么以及金額是怎么樣呢?
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項稅嗎?
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項,開票時忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預(yù)收時:借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時:借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1800
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當(dāng)月銷售額10000元,銷項稅1300元??铐椧迅?做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 10000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅)1300 當(dāng)月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個體戶賣炸雞的開發(fā)票 項目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應(yīng)對通貨膨脹風(fēng)險?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項收入17貸應(yīng)繳稅費17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒有小設(shè)備這臺固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺設(shè)備還是錄1臺設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長訴訟時效
那什么情況下直接報無票收入呢?什么情況掛往來呢?
就是說比如對方壓根兒就不要發(fā)票,你們就可以報無票收入
如果暫時不給對方如果暫時不給對方開票呢就可以先掛在往來款
跟銷售給個人還是銷售給企業(yè)沒有關(guān)系是嗎?
對這個是沒有關(guān)系的
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!