你好,做相反的憑證就可以了。借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,工程施工。
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發(fā)票的只有簡易征收項目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進項稅額做到了待認證里,次月認證后分錄是不是借應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸待認證,然后在借成本或費用,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出,借,工程施工合同成本,貸,進項稅額轉(zhuǎn)出。借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。這樣操作對嗎?在繳納的時候有對應(yīng)的附加稅和滯納金,這個該怎么記賬呢?
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會計分錄怎么做,2020年的發(fā)票因為對方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進項稅額轉(zhuǎn)入,這筆會計分錄應(yīng)該怎么做
月底結(jié)完帳發(fā)現(xiàn)進項稅轉(zhuǎn)出做到了借方,在不重新結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬福利費的情況下怎么修改分錄 我之前的憑證是 借,進項稅轉(zhuǎn)出。貸,應(yīng)付職工薪酬福利費
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢