直接原分錄紅沖就行
老師,我上個月稅費多計提了,這個月要沖還回來,怎么做賬,怎么寫摘要?
老師,你好,我們上個月多計提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計提的時候:借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加
老師您好!請問一下上月多計提房產(chǎn)土地稅了,這個月要沖回如何做分錄
上個月增值稅及附加稅交多了,這個月退回來了,怎么做分錄
老師好我上個月的附加稅提多了,本月怎么沖銷呢?分錄做紅字行嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務(wù)費,入財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個稅點
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費用可以開給公司嗎?
然后在重新做一份正確的嗎?這個是去年12月計提多了,今年1月跨年了,也是這么做嗎
跨年紅沖,對應(yīng)的損益科目計入利潤分配-未分配利潤
先把去年的沖紅,然后在做,借,附加稅,貸,應(yīng)交稅費(正確),借,本年利潤,貸,利潤分配?
紅沖 借:應(yīng)交稅費-附加稅費? 科目 貸:利潤分配-未分配利潤