您好,有2個(gè)方案,給公司或給申報(bào)人員,政策和分錄是 《個(gè)人所得稅代扣代繳暫行辦法》規(guī)定,對扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給2%手續(xù)費(fèi).扣繳義務(wù)人可將其用于代扣代繳費(fèi)用開支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的辦稅人員. 1、收到返還手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 2、若企業(yè)收到該筆款項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)給本單位職工時(shí): 借:其他業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用), 貸:應(yīng)付職工薪洲, 借:應(yīng)付職工薪配酬, 貸:銀行存款.
老師。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)是做賬其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)是做賬其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?具體分錄怎么寫,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)怎么做賬??我們是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)怎么做分錄?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
還要繳增值稅?
您好,是的,如果獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員,就不用交增值 稅了
我們是一般納稅人,返還手續(xù)費(fèi)金額是4256.10,應(yīng)交增值稅是多少?
您好,增值 稅是 除1.13再乘13%
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入更好一些吧
您好,是的,我也是這么認(rèn)為的
這樣做分錄還有計(jì)算對嗎?其他業(yè)務(wù)收入用不用設(shè)置一個(gè)二級科目 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還科目?
您好,是的,這個(gè)計(jì)算正確的哦
老師增值稅稅率不是6%?為什么按13%計(jì)算?
對不起,我大意了,這是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),一般人是6%,政策是2016第36號文,我們沒交過,都是給財(cái)務(wù)作為福利,一起去聚餐
4256.10/1.06*0.06=240.91 是交這些增值稅吧
此分錄后邊只附一張銀行回單 還用其他的嗎
您好,是的,附件只有一張回單,其他沒有,收入的附件要求不高的
租員工車輛,私車公用,年租金9600元,需要繳各項(xiàng)稅合計(jì)多少金額?
您好,正好這個(gè)問題我接了,回復(fù)信息了,只有印花稅
沒有20%個(gè)人所得稅嗎
您好,這是財(cái)產(chǎn)租賃,800-800等于0沒有個(gè)稅,一定要每月開發(fā)票哦
我們按年開票,一個(gè)月一開太麻煩了
您好,那這個(gè)要交個(gè)稅的 9600*(1-20%)*20%