?損失是財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方收益是財(cái)務(wù)費(fèi)用 外幣余額需要調(diào)匯 比如銀行存款 應(yīng)收賬款
銀行美元戶存在差異 調(diào)整分錄為借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 貸:銀行存款 那在填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用底稿的時(shí)候是匯兌損失 還是匯兌收益呢?
結(jié)轉(zhuǎn)后營(yíng)業(yè)外收入-匯兌收益計(jì)入貸方嗎 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失計(jì)入借方嗎
請(qǐng)問老師,期末調(diào)匯,匯兌損失100,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失100,貸應(yīng)收帳款100。匯兌收益200,借,應(yīng)收帳款200,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌收益-(負(fù)數(shù))200?
老師,那匯兌損益,多的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,損失的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,那月末需要調(diào)匯嗎
老師,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,算出應(yīng)收賬款為損100,那分錄為借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益100,那應(yīng)收賬款是寫在借方負(fù)數(shù)呢,還是貸方呢?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
有的是代理付款,有的是自己公司直接在銀行兌匯付匯款,那怎么調(diào)匯呢
代理付款你怎么做的? 借銀行存款外幣賬戶 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌收益 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失 貸銀行存款外幣賬戶
代理付款掛的是往來(lái),應(yīng)付賬款,老師,銀行賬戶只有人民幣沒有外幣賬戶啊
你好沒有不用調(diào)匯
應(yīng)付賬款有外幣余額的話,按照上面的 借應(yīng)付貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付帳款
應(yīng)付賬款也沒有外幣賬戶,銀行存款也沒有外幣賬戶,老師這個(gè)必須有嗎
沒有規(guī)定必須有,沒有不需要調(diào)匯
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快