借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關(guān)出口的話,又不收錢,報關(guān)單沒有單價和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關(guān)單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細(xì)含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關(guān)單的貨品金額就含了海運費一起報關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個問題,怎么處理比較好呢
之前替國外客戶代購產(chǎn)品,有收到境外匯款,也支付給國內(nèi)賣家,后來由因為報關(guān)資質(zhì)出了問題,我們沒做成報關(guān)后續(xù)業(yè)務(wù),人家就找別人給做了出口,之前收付的也就一直掛著了,老師好,這種情況要怎么處理呢
你好,老師,個人工商戶的外賣店,客戶索要發(fā)票,怎么辦?沒有申請開票的東西???怎么去開發(fā)票,開了發(fā)票是否就要報稅,關(guān)鍵是小外賣店沒有財務(wù)人員也不會???
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
和國內(nèi)銷售一樣的
那這樣沒報關(guān)的話不能申請出口退稅了嗎
你好對的不退稅的
報送了可以退,沒走出口流程的視同內(nèi)銷是嗎 那開國內(nèi)的內(nèi)銷發(fā)票嗎
你好對的 是的 是的