稅局核定了按年才是按年,沒核定,按次
轉(zhuǎn)實(shí)收資本印花稅按次申報(bào)還是按期申報(bào)
實(shí)收資本印花稅可以按次申報(bào)嗎
實(shí)收資本的印花稅怎么申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?什么時(shí)間申報(bào)
老師我選擇印花稅按次申報(bào)報(bào)不了,應(yīng)該23年申報(bào)的實(shí)收資本印花稅我沒申報(bào)
電子稅務(wù)局印花稅稅源采集的時(shí)候,如果印花稅是當(dāng)月繳納上月的,那“申報(bào)期限類型”是選擇“按期申報(bào)”嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
在哪里核定?
做稅務(wù)登記時(shí),稅局就會(huì)核定
12月計(jì)提 ,1月沒有申報(bào),這個(gè)月申報(bào),按次申報(bào)的話,稅款所屬期是2024.12.31-2025.01.31嗎?應(yīng)稅憑證名稱,稅目,應(yīng)稅憑證條數(shù),應(yīng)稅憑證編號(hào)這里又該怎么填?
選擇2025.1.31日即可
選擇資金賬簿
稅目是營業(yè)賬簿嗎?沒有資金賬簿這個(gè)選項(xiàng), 應(yīng)稅憑證名稱,應(yīng)稅憑證條數(shù)呢?
稅目是營業(yè)賬簿,是一樣的。名稱寫實(shí)收資本,數(shù)量寫1
印花稅稅率0.00025.小微企業(yè)不是還可以減半嗎,300000的投資款,應(yīng)納印花稅不是37.5元嗎?稅務(wù)平臺(tái)的帶出來的金額是75元呢
符合小微,自行選擇稅收優(yōu)惠
小微企業(yè)選哪個(gè)
還有這幾項(xiàng),沒得選了
選擇有六稅二費(fèi)優(yōu)惠的
沒看到有這個(gè)選項(xiàng)
下拉所有選項(xiàng)都拍下來了
沒有這些選項(xiàng),說明無法享受優(yōu)惠
怎么可能呢,小微企業(yè)為什么不能享受呢
可能系統(tǒng)沒有帶出這個(gè)選項(xiàng),可能企業(yè)不是小微了
申報(bào)了才有,采集頁面沒有,剛電話稅務(wù)局問了,再幫忙看下這屬期是沒錯(cuò)的吧,24年12月計(jì)提的
可以的,可以這樣填寫