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你好,老師,請問我們公司發(fā)了年終獎(jiǎng)錢已經(jīng)在1月份發(fā)出去了。這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但是我們公司不扣個(gè)人的個(gè)稅,公司實(shí)際算了多少獎(jiǎng)金就給他們發(fā)多少的,實(shí)際發(fā)了23萬,個(gè)稅六千多,但是這部分都是公司承擔(dān)了,請問這個(gè)分錄要怎么做?

2025-02-06 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-06 15:31

同學(xué),你好 其他正常做,就是支付個(gè)稅的時(shí)候 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶7243 追問 2025-02-06 15:32

交稅就是,借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是吧

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快賬用戶7243 追問 2025-02-06 15:36

老師,這樣做分錄對嗎?

老師,這樣做分錄對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:36

同學(xué),你好 借方,用營業(yè)外支出

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快賬用戶7243 追問 2025-02-06 15:38

這樣就可以了是吧

這樣就可以了是吧
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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:40

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好 其他正常做,就是支付個(gè)稅的時(shí)候 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2025-02-06
借,管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款23萬。 借,營業(yè)外支出。貸,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅8000。 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅8000。貸,銀行
2025-02-19
借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
2023-02-21
你好,同學(xué),如果發(fā)了,這個(gè)月申報(bào)啊
2021-03-10
你好? ? 一般是發(fā)放的次月來報(bào)個(gè)稅 。 這個(gè)月發(fā)放的人就下個(gè)月報(bào) 。? ? ?
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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