多計提了原分錄紅沖就行

小規(guī)模納稅人,月報印花稅時,有什么優(yōu)惠政策?減半征收麼?
請問老師,印花稅改了后沒有優(yōu)惠減半征收了嗎?
老師,印花稅在采集的時候沒有減半征收優(yōu)惠政策選項怎么辦
老師,租賃合同印花稅稅率是多少?一般納稅人有減半征收的優(yōu)惠嗎?
申報財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報里的印花稅,找不到減半征收優(yōu)惠政策怎么處理?全額印花稅提交再到其他表里選擇減半優(yōu)惠政策嗎?
請問下老師足浴會所店,免費提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計入成本嗎?還是計入費用呢
老師,進項開的是普票,銷項可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個數(shù)。我理解如本季報表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計提個人所得稅 : 借 應付職工薪酬 貸:應交稅費-個稅 50 計提工資 :借 管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 10000 繳納個稅 : 應交稅費-個稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應付職工薪酬-個稅 50; 老師,這樣的分錄對嗎?
和答案項目名稱不一樣我的少很多,考試估計寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個稅款還可以用進項來抵扣嗎
老師,我們先進制造業(yè)加計抵減額沒有抵完,那這個金額需要做賬嗎
購買密碼鎖記入什么科目?
老師,是12月的然后我已經(jīng)報了增值稅和財務報表了,是不是就不能在原分錄上面修改了
是去年的報表就要修改的,因為還要申報匯算
老師那這樣1月份已經(jīng)申報了季度報表,然后這樣財務報表就變了,季度報表要在電子稅務局修改嗎?還是在年度報表正確就行
季度申報還是一樣的修改
老師那我在一月份做一筆紅沖的分錄這樣可以嗎
紅沖對應的損益科目計入利潤分配-未分配利潤
老師我聽不太明白,就是最好的方法就是在12月份的分錄上面直接紅沖,然后后面的結(jié)轉(zhuǎn)本期損益和利潤分配都要重新做一下是嗎?還有10-12季度的財務報表也要改一下是嗎
是的,如果是在12月,直接按正確的數(shù)字計提,然后做報表,重新申報
老師,那季度的財務報表不用修改,直接在4月份申報的時候填寫 正確的數(shù)字可以嗎
那個不行的,因為上年的數(shù)據(jù)錯誤