你好,不可以沒發(fā)票呢
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
和供應(yīng)商簽了好幾個(gè)合同,同樣的產(chǎn)品價(jià)格不一樣然后用移動(dòng)加權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)票只到了一部分,發(fā)票是對應(yīng)合同金額開的,實(shí)際上貨物已經(jīng)到了,只是發(fā)票沒到,那我暫估入庫的時(shí)候,是按進(jìn)來的發(fā)票加權(quán)去暫估剩下的,還是說按整體合同加權(quán)去暫估剩下的
老師好!我們是汽車銷售公司,繳納印花稅,按照買賣合同繳納,購銷合同是不是就按照進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額采集?那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按照拿到手的票采集數(shù)據(jù)還是?那有發(fā)票沒有到,但是車到貨了,做了暫估入庫,暫估入庫的車也賣了,那這個(gè)暫估數(shù)據(jù)是算當(dāng)月還是下月呢?
采購合同已經(jīng)簽訂好了,但是采購發(fā)票還沒開,我可以按照合同直接入賬 不做暫估嗎?
采購發(fā)票沒到,貨物已經(jīng)銷售出去了?可以不做暫估嗎?合同已經(jīng)擬定好了,可以直接按照合同金額入賬嗎?
老師,我們買的樣品發(fā)給客戶,不收客戶錢,這樣做哪個(gè)科目呢
親 昨天30號(hào)下午收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒開銷項(xiàng) 收到的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不做賬 下個(gè)月再做賬行不行?這個(gè)月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
老師,運(yùn)輸公司的購入遠(yuǎn)輸車,制作固定資產(chǎn)卡片時(shí),減值準(zhǔn)備科目選什么呀,之前的會(huì)計(jì)沒有做
老師你好,實(shí)收資本增加后,入帳了的,但是工商一直沒變更,有影響嗎,這個(gè)交稅要交什么稅呢
購買地皮是按公司名義買劃算還是個(gè)人?
請問加工測試費(fèi)是開具13%的加工費(fèi),還是6%的測試服務(wù)費(fèi)
老師,付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi),對方未回發(fā)票,如何做賬呢
服務(wù)業(yè)的稅負(fù)率多少?小規(guī)模和一般納稅人分別
老師你好,我抵扣了100,(實(shí)際情況應(yīng)該是抵扣10才對)再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出90,目的為了退回90的,什么操作,
您好,老師,我本月銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)10,上期留抵10 我該怎么寫分錄?
發(fā)票后面會(huì)進(jìn)來的 我只是不想做暫估
那可以!到了發(fā)票直接貼在憑證后
還有怎么把負(fù)債表重分類?是要錄入憑證嗎? 要在春節(jié)之前把報(bào)表重分類嗎?
不需要的,一般審計(jì)才會(huì)從新分類
那負(fù)債表資產(chǎn)和負(fù)債都是負(fù)數(shù)也沒事嗎。應(yīng)收應(yīng)付也是負(fù)數(shù)
這個(gè)不要緊的在申報(bào)時(shí)
噢噢,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候 全部都是負(fù)數(shù)不要緊、只有審計(jì)才要求我們重分類是吧
是的,我們自己是不需要的