你好,公司承擔(dān)的個(gè)稅需要并到下個(gè)月的工資里
請(qǐng)問(wèn)一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒(méi)有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
請(qǐng)問(wèn)一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒(méi)有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會(huì)計(jì)支付工資都不按實(shí)際發(fā)放來(lái)記賬和申報(bào),也不從銀行公戶(hù)轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費(fèi)用—工資,貸庫(kù)存現(xiàn)金,也不按實(shí)際來(lái)申報(bào),就亂姓名來(lái)申報(bào)6個(gè)人的個(gè)稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷(xiāo)申報(bào)后修改按實(shí)際公司員工23個(gè)人從公戶(hù)發(fā)放然后申報(bào)個(gè)稅,這樣行嗎,因?yàn)閾?dān)心一下子改變,專(zhuān)管員會(huì)不會(huì)注意?
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),每個(gè)月都有申報(bào),但收入金額填錯(cuò)了,原會(huì)計(jì)7月申報(bào)時(shí)收入填5月工資,后來(lái)我接手沒(méi)查清楚 ,8月申請(qǐng)時(shí)填的是7月工,就這樣一直到11月申報(bào)收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒(méi)有報(bào),那我現(xiàn)在要申報(bào),我填收入可以直接把6月工資嗎
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來(lái),9一12月工資計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺(jué)得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
你好,現(xiàn)在還可以更正申報(bào),更正申報(bào)的時(shí)候,從12月倒著點(diǎn)更正申報(bào),只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計(jì)算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 4631.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4631.52 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4631.52
啊,那我沒(méi)單獨(dú)申報(bào),而是在9月做了分錄,銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳怎么辦,
相當(dāng)于這個(gè)4613.19個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)工資
要不要做成其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔(dān)了個(gè)稅,相當(dāng)于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi),需要把這部分補(bǔ)申報(bào)一下個(gè)稅
8月發(fā)放7月工資后,申報(bào)個(gè)稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫(xiě)錯(cuò)了),9月重新申報(bào)7月工資,扣個(gè)稅4613.19,而且9月也同時(shí)申報(bào)了8月工資 補(bǔ)提了個(gè)稅部分4613.19, 借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資4613.19 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 借應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅4613.19 貸銀行存款4613.19
老師,是不是重新申報(bào)7月工資表,但應(yīng)該是從7月開(kāi)始申報(bào),把公司交的個(gè)稅加到原來(lái)申報(bào)工資里,重新申報(bào)一下,對(duì)不,那么,這樣可能要重新補(bǔ)個(gè)稅
老師,補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅4613.19,那是不是把這部分個(gè)稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個(gè)員工的工資里面,重新從7月開(kāi)始申報(bào)
是的,公司承擔(dān)的個(gè)稅部分,更正到個(gè)稅申報(bào),更正到做憑證的當(dāng)月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對(duì)不
如果把這個(gè)作為管理費(fèi)用-個(gè)稅 貸銀行存款可以不
你好,更正個(gè)稅,先點(diǎn)12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個(gè)稅后,之后的每個(gè)月會(huì)自動(dòng)更正計(jì)算,別忘了全部都要點(diǎn)申報(bào),公司承擔(dān)的個(gè)稅這一部分和計(jì)提的工資做一樣科目就可以
那是不是不用更正報(bào)表 然后把以前9月補(bǔ)提的分錄 借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,怎么處理分錄
你好,申報(bào)的個(gè)稅需要和賬上的工資一致,補(bǔ)計(jì)提了這一部分工資,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)的,需要一起報(bào)
老師,比如有個(gè)員工扣了717.54個(gè)稅,工資申報(bào)24444.56那是不是重新申報(bào)24444.56+717.54,那不是又得補(bǔ)扣個(gè)稅,循環(huán)了
是的,如果公司承擔(dān)的個(gè)稅,就會(huì)這樣循環(huán),所以次月做銀行的時(shí)候,把上月的扣的個(gè)稅加到次月工資,按賬上計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào)個(gè)稅
這樣賬也得改了,因?yàn)閭€(gè)稅變化 現(xiàn)在都四季度申報(bào)完成了,改不了報(bào)表了
財(cái)報(bào)可以改,企業(yè)所得稅改不了了
企業(yè)所得稅可以匯算的時(shí)候改,匯算的時(shí)候和賬務(wù)一致就可以
老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個(gè)月員工工資申報(bào),還是更正當(dāng)月申報(bào)(增加當(dāng)月工資)
你好,這個(gè)個(gè)稅哪個(gè)月入銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候,就報(bào)哪個(gè)月
比如9月更正的這個(gè)7月的,是把公司交的個(gè)稅加入7月更正申報(bào),還是把公司交的個(gè)稅放到8月,和8月工資一起申報(bào)呢,到底怎么做才好呢,不會(huì)一直循環(huán)吧
9月記賬的時(shí)候,補(bǔ)提的7月個(gè)稅,9月交的7月個(gè)稅(實(shí)際是更正7月記賬公司申報(bào)的個(gè)稅)
到底是把公司交的個(gè)稅加入7月工資重新申報(bào),還是加入8月工資重新申報(bào)
你好,繳納的這個(gè)個(gè)稅4000多,是幾月份入得銷(xiāo)售費(fèi)用,計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬的,如果每個(gè)月交稅,就會(huì)出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個(gè)稅,就沒(méi)有了
老師,不重新申報(bào),匯算清繳調(diào)增??梢圆唬?
個(gè)人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會(huì)自己填表申報(bào)嗎?如果不會(huì),還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)