你好,公司承擔的個稅需要并到下個月的工資里

請問一下老師:這個怎么改啊 因為這個公司的人員沒有發(fā)工資,但每個月要申報個稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報7月的,剛好是要扣35000元。
請問一下老師:這個怎么改啊 因為這個公司的人員沒有發(fā)工資,但每個月要申報個稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報7月的,剛好是要扣35000元。
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會計支付工資都不按實際發(fā)放來記賬和申報,也不從銀行公戶轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費用—工資,貸庫存現(xiàn)金,也不按實際來申報,就亂姓名來申報6個人的個稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷申報后修改按實際公司員工23個人從公戶發(fā)放然后申報個稅,這樣行嗎,因為擔心一下子改變,專管員會不會注意?
#問題#請問個人所得稅申報,每個月都有申報,但收入金額填錯了,原會計7月申報時收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時填的是7月工,就這樣一直到11月申報收入填的10月工資,導致漏了6月工資沒有報,那我現(xiàn)在要申報,我填收入可以直接把6月工資嗎
請問老師,前期公司只有法人一個人,沒發(fā)工資,故每月報個稅的時候,就是法人0申報,現(xiàn)公司有員工了,員工每月正常申報個稅,但法人還是不發(fā)工資,是否可以將法人狀態(tài)修改為非正常?
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
個體戶個稅怎么申報?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個體戶能給自己開工資嗎
個體戶稅務核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報表不
你好,現(xiàn)在還可以更正申報,更正申報的時候,從12月倒著點更正申報,只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應付職工薪酬-工資 4631.52 借:應付職工薪酬- 工資 貸:應交稅金-應交個人所得稅 4631.52
啊,那我沒單獨申報,而是在9月做了分錄,銷售費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個人所得稅 應交個人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,
相當于這個4613.19個稅沒有申報工資
要不要做成其他應收款-個稅 貸應交稅費-個稅 借應交稅費-個稅 貸銀行存款
你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔了個稅,相當于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費用或者銷售費,需要把這部分補申報一下個稅
8月發(fā)放7月工資后,申報個稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報7月工資,扣個稅4613.19,而且9月也同時申報了8月工資 補提了個稅部分4613.19, 借銷售費用-工資4613.19 貸應付職工薪酬-工資4613.19 借應付職工薪酬-工資4613.19 貸應交稅費-應交個稅4613.19 借應交稅費-應交個稅4613.19 貸銀行存款4613.19
老師,是不是重新申報7月工資表,但應該是從7月開始申報,把公司交的個稅加到原來申報工資里,重新申報一下,對不,那么,這樣可能要重新補個稅
老師,補申報個稅4613.19,那是不是把這部分個稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個員工的工資里面,重新從7月開始申報
是的,公司承擔的個稅部分,更正到個稅申報,更正到做憑證的當月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不
如果把這個作為管理費用-個稅 貸銀行存款可以不
你好,更正個稅,先點12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個稅后,之后的每個月會自動更正計算,別忘了全部都要點申報,公司承擔的個稅這一部分和計提的工資做一樣科目就可以
那是不是不用更正報表 然后把以前9月補提的分錄 借銷售費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個稅,怎么處理分錄
你好,申報的個稅需要和賬上的工資一致,補計提了這一部分工資,個稅沒有申報的,需要一起報
老師,比如有個員工扣了717.54個稅,工資申報24444.56那是不是重新申報24444.56+717.54,那不是又得補扣個稅,循環(huán)了
是的,如果公司承擔的個稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時候,把上月的扣的個稅加到次月工資,按賬上計提數(shù)據(jù)申報個稅
這樣賬也得改了,因為個稅變化 現(xiàn)在都四季度申報完成了,改不了報表了
財報可以改,企業(yè)所得稅改不了了
企業(yè)所得稅可以匯算的時候改,匯算的時候和賬務一致就可以
老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個月員工工資申報,還是更正當月申報(增加當月工資)
你好,這個個稅哪個月入銷售費用計提的時候,就報哪個月
比如9月更正的這個7月的,是把公司交的個稅加入7月更正申報,還是把公司交的個稅放到8月,和8月工資一起申報呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧
9月記賬的時候,補提的7月個稅,9月交的7月個稅(實際是更正7月記賬公司申報的個稅)
到底是把公司交的個稅加入7月工資重新申報,還是加入8月工資重新申報
你好,繳納的這個個稅4000多,是幾月份入得銷售費用,計提到應付職工薪酬的,如果每個月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個稅,就沒有了
老師,不重新申報,匯算清繳調(diào)增??梢圆唬?
個人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務局申報