1、采購(gòu) 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ?貸:銀行存款 3、發(fā)放給員工 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。 員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅

小規(guī)模納稅人 過(guò)年給員工發(fā)福利 外購(gòu)買(mǎi)的米油 怎么做分錄
老師,你好!單位買(mǎi)空調(diào)從對(duì)公賬戶打給個(gè)人了,預(yù)付100000,請(qǐng)問(wèn)我分錄怎么做啊,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)單位食堂購(gòu)買(mǎi)了空調(diào),完整的應(yīng)該怎么做賬?做職工福利費(fèi)嗎?分錄怎么寫(xiě)?謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位撥了一筆款給工會(huì),這時(shí)候工會(huì)的賬該怎么處分錄?謝謝
老師你好!給員工發(fā)的福利,會(huì)計(jì)分錄怎么做,做成工資的話,個(gè)稅中怎么申報(bào)?謝謝
老師,個(gè)人京東下單購(gòu)的白酒,能開(kāi)公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開(kāi)了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開(kāi) 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰(shuí)提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷(xiāo)售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來(lái)2022年有一筆原材料-輔材沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對(duì)方公司公戶停車(chē)費(fèi)720元,對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)停車(chē)費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)賬怎么辦?
請(qǐng)教老師,問(wèn)下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺(tái)賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫(xiě)成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢


進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣,就不用轉(zhuǎn)出吧?
是的,沒(méi)抵扣就不轉(zhuǎn)出
福利還計(jì)入總額申報(bào)么?
是的,那個(gè)要申報(bào)個(gè)稅的