公司年會抽獎發(fā)放的紅包,通常計入 “應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費” 科目核算,具體會計分錄如下: 紅包發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費 貸:庫存現(xiàn)金 期末結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:管理費用等(根據(jù)員工所屬部門確定相應(yīng)科目,如銷售部門人員的計入銷售費用等 ) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費
老師,公司搞年會提現(xiàn)金出來包紅包和抽獎的獎金,請問這筆錢怎么入賬?沒有發(fā)票也還不知道每個員工得多少?
你好 請問年會上的抽獎活動的給員工的一些獎金的費用 怎么入賬呢 掛什么科目呢
老師好,年會 發(fā)紅包、抽獎,請問這個賬怎么記啊?謝謝!
請問老師:年會用來抽獎的獎金是計入哪個科目?
老師好,請教一下公司年終總結(jié)會抽獎的獎品進什么科目?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
就200多元,24年計辦公費了怎么辦
同學(xué)你好 也可以,只要調(diào)增就可以 因為沒有發(fā)票