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老師,我在2024年度年末計提了一筆企業(yè)所得稅,做賬之后應交稅費應交企業(yè)所得稅掛了這個數(shù)字,可是申報之后都彌補以前虧損了所以這筆計提也不用交了,那2025年就得沖回去,我怎么做分錄呢,

2025-01-21 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-21 14:35

借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8413 追問 2025-01-21 14:38

都是正數(shù),謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:43

對的是的,都是正數(shù)

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借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2025-01-21
你好 用利潤分配來代替的
2021-04-18
你好,按照之前計提的時候做相反的會計分錄。
2022-07-12
你好! 是的,你的理解很對
2021-05-16
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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