該問題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時、分包扣除額計算有誤或申報填寫出錯??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個工作日后再申報;核對分包扣除額,查看合同發(fā)票確??鄢郎蚀_合規(guī);檢查申報表填寫內(nèi)容,注意金額換算等;若仍無法解決,及時聯(lián)系項目地稅務機關尋求協(xié)助。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務局?如果預交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發(fā)票,12月預交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當?shù)貏趧辗职鹃_給我們的20萬勞務費),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
可以在本月 先開發(fā)票 后申報預交稅款嗎?
同學你好 這個可以的 但是要在申報期結(jié)束之前預交
外管證1.7萬 ,只開了7千,外管證可以注銷嗎?
同學你好 預交了就可以
外管證1.7萬,只開了七千發(fā)票并交了稅,剩余一萬沒開票也能注銷?
沒開但是要預交的哦 預交了才可以
但是只需要開七千就夠了,外管證金額開錯了,應該是七千
但是你也得按一萬七預交
但是我只需要開七千的票就夠了
那你也得按一萬七的外經(jīng)證預交 預交的抵減
那多交的稅款在本地填增值稅及附加稅報表的時候數(shù)據(jù)怎么填寫
同學你好 填寫在預交欄抵減就可以
預交的金額不就是外地開票預交的稅款嗎?最后這個數(shù)據(jù)怎么處理?。?
填寫在預交欄然后抵減就可以
意思就是把本地項目的稅款交在了外地稅務局?
是的 這個就是按外經(jīng)證金額預交的
但是本地的稅金沒有按實際金額繳納,稅務局會查嗎?
同學你好 這個按比例預交之后多預交的申請退稅 異地稅局申請退稅