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本月異地項目發(fā)票金額1.7萬,現(xiàn)在作廢了發(fā)票,需要重新開7千,但是異地預交稅款的時候提示:建筑服務預交申報數(shù)據(jù)與您在項目地開具發(fā)票金額減去分包扣除額以后的金額不符請確認。

2025-01-21 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-21 12:15

該問題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時、分包扣除額計算有誤或申報填寫出錯??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個工作日后再申報;核對分包扣除額,查看合同發(fā)票確??鄢郎蚀_合規(guī);檢查申報表填寫內容,注意金額換算等;若仍無法解決,及時聯(lián)系項目地稅務機關尋求協(xié)助。

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 12:17

可以在本月 先開發(fā)票 后申報預交稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:19

同學你好 這個可以的 但是要在申報期結束之前預交

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 12:22

外管證1.7萬 ,只開了7千,外管證可以注銷嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:24

同學你好 預交了就可以

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 12:53

外管證1.7萬,只開了七千發(fā)票并交了稅,剩余一萬沒開票也能注銷?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 12:53

沒開但是要預交的哦 預交了才可以

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 14:36

但是只需要開七千就夠了,外管證金額開錯了,應該是七千

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:38

但是你也得按一萬七預交

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 14:52

但是我只需要開七千的票就夠了

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:53

那你也得按一萬七的外經(jīng)證預交 預交的抵減

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 14:56

那多交的稅款在本地填增值稅及附加稅報表的時候數(shù)據(jù)怎么填寫

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齊紅老師 解答 2025-01-21 14:59

同學你好 填寫在預交欄抵減就可以

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 15:01

預交的金額不就是外地開票預交的稅款嗎?最后這個數(shù)據(jù)怎么處理?。?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:03

填寫在預交欄然后抵減就可以

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 15:04

意思就是把本地項目的稅款交在了外地稅務局?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:07

是的 這個就是按外經(jīng)證金額預交的

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快賬用戶9967 追問 2025-01-21 15:09

但是本地的稅金沒有按實際金額繳納,稅務局會查嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-21 15:09

同學你好 這個按比例預交之后多預交的申請退稅 異地稅局申請退稅

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該問題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時、分包扣除額計算有誤或申報填寫出錯??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個工作日后再申報;核對分包扣除額,查看合同發(fā)票確??鄢郎蚀_合規(guī);檢查申報表填寫內容,注意金額換算等;若仍無法解決,及時聯(lián)系項目地稅務機關尋求協(xié)助。
2025-01-21
對的 要去項目地所在稅局預交 然后再去公司所在地稅局填寫預交表抵減
2021-08-30
可以的,但是這個分包是異地的嗎?如果是異地的話,他也得遇皎,他的預交所屬期應該選擇11月份才行。
2022-12-15
對于您提出的關于建筑行業(yè)財務的問題,以下是我的回答: 1. 異地預繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關規(guī)定,建筑企業(yè)在進行異地項目時,預繳增值稅款確實需要扣除勞務分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預征率計算應預繳稅款。因此,在預繳增值稅時,勞務分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據(jù)《國家稅務總局關于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,應按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅。這里的“實際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預繳企業(yè)所得稅時,勞務分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務分包額,因為增值稅的計稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務分包額需要看具體的稅務規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務分包額已經(jīng)計入成本并在稅前扣除,那么在計算應納稅所得額時就不會再重復扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務分包額),并且這些項目符合稅務規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據(jù)當?shù)囟悇站值木唧w要求和指導來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當?shù)囟悇站值木唧w要求來確定。如果當?shù)囟悇站忠筇顚懺摫恚敲淳蛻摪凑找?guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
扣除的分包款需要自己填寫。
2023-12-01
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