該問題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時、分包扣除額計算有誤或申報填寫出錯??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個工作日后再申報;核對分包扣除額,查看合同發(fā)票確??鄢郎蚀_合規(guī);檢查申報表填寫內容,注意金額換算等;若仍無法解決,及時聯(lián)系項目地稅務機關尋求協(xié)助。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務局?如果預交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發(fā)票,12月預交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當?shù)貏趧辗职鹃_給我們的20萬勞務費),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?
這道題我認為選bc但標答給的是abc。A選項不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請問甲方欠乙方服務費 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,按照每日利率萬分之五支付逾期利息?怎么計算每個月需要支付的利息???
同樣是水電費租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會計科目各是什么
這個方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個體工商戶需要申報季度個人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個表該怎么申報啊,第一次申報,不知道怎么填。目前我只填了利潤表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負債表應該怎么填寫,更新數(shù)據(jù)會自動取數(shù)嗎?資產(chǎn)負債表其他的我該怎么填???還有本期應申報的幾個表都怎么申報啊
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
可以在本月 先開發(fā)票 后申報預交稅款嗎?
同學你好 這個可以的 但是要在申報期結束之前預交
外管證1.7萬 ,只開了7千,外管證可以注銷嗎?
同學你好 預交了就可以
外管證1.7萬,只開了七千發(fā)票并交了稅,剩余一萬沒開票也能注銷?
沒開但是要預交的哦 預交了才可以
但是只需要開七千就夠了,外管證金額開錯了,應該是七千
但是你也得按一萬七預交
但是我只需要開七千的票就夠了
那你也得按一萬七的外經(jīng)證預交 預交的抵減
那多交的稅款在本地填增值稅及附加稅報表的時候數(shù)據(jù)怎么填寫
同學你好 填寫在預交欄抵減就可以
預交的金額不就是外地開票預交的稅款嗎?最后這個數(shù)據(jù)怎么處理?。?
填寫在預交欄然后抵減就可以
意思就是把本地項目的稅款交在了外地稅務局?
是的 這個就是按外經(jīng)證金額預交的
但是本地的稅金沒有按實際金額繳納,稅務局會查嗎?
同學你好 這個按比例預交之后多預交的申請退稅 異地稅局申請退稅