 
                            該問(wèn)題提示可能源于數(shù)據(jù)同步不及時(shí)、分包扣除額計(jì)算有誤或申報(bào)填寫出錯(cuò)??上鹊认到y(tǒng)更新,如 1-2 個(gè)工作日后再申報(bào);核對(duì)分包扣除額,查看合同發(fā)票確保扣除準(zhǔn)確合規(guī);檢查申報(bào)表填寫內(nèi)容,注意金額換算等;若仍無(wú)法解決,及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)尋求協(xié)助。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開票時(shí)扣除嗎?
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項(xiàng)目金額10萬(wàn)以內(nèi)的承包給了個(gè)人。個(gè)人在微信稅務(wù)局代開了項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)地的經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務(wù)”施工費(fèi)”或者”工程費(fèi)”。那么請(qǐng)問(wèn)老師,1,這種操作在稅法層面來(lái)說(shuō),合規(guī)嗎?2/,如果是異地項(xiàng)目,還需要預(yù)繳增值稅,以及需要做異地的個(gè)稅的全額全員明細(xì)申報(bào)嗎?
建筑行業(yè),有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


可以在本月 先開發(fā)票 后申報(bào)預(yù)交稅款嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是要在申報(bào)期結(jié)束之前預(yù)交
外管證1.7萬(wàn) ,只開了7千,外管證可以注銷嗎?
同學(xué)你好 預(yù)交了就可以
外管證1.7萬(wàn),只開了七千發(fā)票并交了稅,剩余一萬(wàn)沒開票也能注銷?
沒開但是要預(yù)交的哦 預(yù)交了才可以
但是只需要開七千就夠了,外管證金額開錯(cuò)了,應(yīng)該是七千
但是你也得按一萬(wàn)七預(yù)交
但是我只需要開七千的票就夠了
那你也得按一萬(wàn)七的外經(jīng)證預(yù)交 預(yù)交的抵減
那多交的稅款在本地填增值稅及附加稅報(bào)表的時(shí)候數(shù)據(jù)怎么填寫
同學(xué)你好 填寫在預(yù)交欄抵減就可以
預(yù)交的金額不就是外地開票預(yù)交的稅款嗎?最后這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理啊?
填寫在預(yù)交欄然后抵減就可以
意思就是把本地項(xiàng)目的稅款交在了外地稅務(wù)局?
是的 這個(gè)就是按外經(jīng)證金額預(yù)交的
但是本地的稅金沒有按實(shí)際金額繳納,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)按比例預(yù)交之后多預(yù)交的申請(qǐng)退稅 異地稅局申請(qǐng)退稅