你好,您當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)給我一下
我是銷售方對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在由于項(xiàng)目名稱變更,要求做紅字發(fā)票,可是我已經(jīng)開紅字發(fā)票了,也開具正確的藍(lán)字發(fā)票,賬務(wù)上如何處理
材料商給我們寄了一張專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對(duì)方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
老師,一般公司采購(gòu)的原材料對(duì)方已經(jīng)開票了,然后現(xiàn)在有部分退貨了,是要求對(duì)方給我開紅字發(fā)票還是下次要對(duì)方少開票啊,哪一種比較好
你好,我們公司有幾筆材料是15年進(jìn)的,也對(duì)公付材料商款了,但是近幾年沒(méi)合作了,對(duì)方也一直沒(méi)有給開發(fā)票,后期應(yīng)該也不給開,這種情況我們公司該如何處理
去年收到一張材料專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,3月份開具了一張紅字信息表,對(duì)方已經(jīng)開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月如何申報(bào)納稅?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
發(fā)票開出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)