同學(xué),你好 要確認(rèn)的
甲租賃公司為增值稅一般納稅人,本年6月1日與乙公司簽訂經(jīng)營租合同,合同約定甲公司向乙公司出租一臺設(shè)備,租期12個月,租金共計13.56萬元(含增值稅),租賃開始目為7月1目,雙方約定乙公司要在6月15日向甲公司一次性全額支付租金。乙租賃公司本年6月15目收到乙 司支付的13.56萬元。 在租貨期限內(nèi)(本年7月至下年度6月)的每月月末,甲租賃公司分別確認(rèn)收入時的賬務(wù)處理
2021年-2023年,我公司租賃場地給駕校公司經(jīng)營,因期間得知我方要拆遷,駕校不肯和我們簽場地租賃協(xié)議。兩年的租賃已經(jīng)繳納我們公司,但是財務(wù)因為對方?jīng)]簽合同,一直不確認(rèn)收入入賬,這樣是不是有問題。收到錢了,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了,并且收入兩年都沒確認(rèn),本年確認(rèn)是否要調(diào)增呢,每年租賃8萬。
我們公司做租賃業(yè)務(wù)的,收到租賃發(fā)票也收到對應(yīng)的租金,已經(jīng)過了半年,租金收入我是以攤銷的形式每個月確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶要求退半年租金和發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票紅沖全額了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢?分錄應(yīng)該是借:-應(yīng)收賬款貸:-預(yù)收賬款 -應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就是一筆筆紅沖嗎
請教老師一個汽車租賃的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057 未確認(rèn)融資費用 109763 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款518820 2、支付第一筆預(yù)付款時: 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用: 借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 同時,根據(jù)收到租金專用發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 請問老師最后一筆待抵扣進(jìn)項稅額這個科目最后如何做平抵消呢
公司是非房地產(chǎn)企業(yè)主營房屋出租,年租金60萬,24年已開票收款30萬,由于我司(房東)與承租方有租賃糾紛,我司已向承租方遞交單方解除房屋租賃合同,承租方不同意解除合同,我司第二季度也沒向承租方開票,增值稅零申報,稅局說我們應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該開票,不管你錢能否收到,我司目前是不會再向?qū)Ψ介_票的
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師,也就是說租賃關(guān)系實質(zhì)成立,及時沒收到租金,也沒向?qū)Ψ介_票,也要確認(rèn)增值稅
同學(xué),你好 是的,也要確認(rèn)增值稅