借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我們公司去年前年都有開票給一個(gè)客戶,現(xiàn)在客戶重新反應(yīng)說,開的發(fā)票品名不行,要重新開。那我們現(xiàn)在紅沖了之前的發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)直接是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要怎么紅沖成本呢
我想問一下我是購(gòu)買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了,九月份叫供應(yīng)商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍(lán)字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出我應(yīng)該咋處理
老師好22年普票發(fā)票開錯(cuò)了 23年沖了重新開的 但是我按23年稅率1%開的 這個(gè)咋辦
老師,請(qǐng)問一下我公司4月開的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖后重新開,影響對(duì)方抵扣咋辦
老師,請(qǐng)問一下我公司4月開的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖后重新開,影響對(duì)方抵扣咋辦
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
但是不知道之前抵扣了多少進(jìn)項(xiàng) 之前代賬公司做賬呢?
直接查詢當(dāng)月的申報(bào)記錄,勾選統(tǒng)計(jì)
那我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢需要怎么處理
只是換開發(fā)票不影響成本
比之前的開的金額大 我需要在原來基礎(chǔ)上多結(jié)轉(zhuǎn)我這次多開的金額就可以了吧
那么多結(jié)轉(zhuǎn)成本,計(jì)入以前年度損益調(diào)整就行
老師 我紅沖的發(fā)票 之前抵扣 申報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)代入嗎?
你在附表2的第20行填報(bào)紅字轉(zhuǎn)出