同學(xué),你好 是可以的
老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來(lái),成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
你好老師,請(qǐng)問2021年和2022年購(gòu)買的庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬,也沒暫估,商品購(gòu)買次月就已銷售也確認(rèn)了收入!2024年11月份發(fā)票收到了,可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好老師,請(qǐng)問2021年和2022年購(gòu)買的庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票就沒入賬,也沒暫估,商品購(gòu)買次月就已銷售也確認(rèn)了收入!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年11月份發(fā)票收到了,可以在這個(gè)月入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?應(yīng)該怎么做
老師 一般納稅人外地經(jīng)營(yíng) 上月預(yù)交稅款了,這月怎么不顯示 去除預(yù)交稅款呢
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的計(jì)算分析題和綜合題寫“解:”還是寫“答:”。
老師您好,小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,勾機(jī)關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請(qǐng)問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào),交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入,申報(bào)增值稅呢?
一個(gè)工地有2個(gè)合伙人,施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請(qǐng)問內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來(lái)不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
那之前開的外銷發(fā)票都是免稅的現(xiàn)在更正過來(lái)開0稅率,就把之前是品名直接免稅改成0稅率,不想前后開票同品名不同征稅形式吧
同學(xué),你好 具體問題是什么??改稅率嗎?
對(duì)的 對(duì)之前的已使用過的品名改成零稅率
同學(xué),你好 這個(gè)沒關(guān)系的
OK,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!