同學(xué)你好 只要是實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)事的
請(qǐng)問(wèn),朋友公司是做市政工程的,今年開(kāi)票幾百萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有幾十萬(wàn),每月增值稅要交幾十萬(wàn),年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問(wèn)之前沒(méi)開(kāi)票的供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)票,稅點(diǎn)公司可以認(rèn),另外,在12月和明年1月報(bào)工資個(gè)稅時(shí)補(bǔ)報(bào)施工人員全年個(gè)稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤(rùn)以成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開(kāi)票給公司開(kāi)取得成本票。請(qǐng)教老師這些辦法是否可以行,有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
有一個(gè)問(wèn)題,有家勞務(wù)派遣公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),1月份開(kāi)票100多萬(wàn),說(shuō)是去年做的工沒(méi)有開(kāi)票,要把這個(gè)81個(gè)人的100多萬(wàn)人工工資做到去年,平均一個(gè)人不到6萬(wàn),就可以不交這個(gè)個(gè)稅,需要去稅局修改個(gè)稅申報(bào)表,但利潤(rùn)總額就負(fù)100多萬(wàn),可行么
公司是去年11月成立的,但是利潤(rùn)有40萬(wàn)左右 要交1萬(wàn)多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在開(kāi)一些成本票來(lái)拉低利潤(rùn),這種可以嗎?然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專(zhuān)票普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?
老師 您好 想問(wèn)一下,公司是在23年5月份成立,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票發(fā)票一張20萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷(xiāo)公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
資料二甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷(xiāo)售額在700萬(wàn)元左右,年不含增值稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為300萬(wàn)元左右,銷(xiāo)售過(guò)程中即有銷(xiāo)售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷(xiāo)售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷(xiāo)售額為170萬(wàn)元。現(xiàn)有甲公司正謀劃將開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的一業(yè)務(wù)分立出來(lái),重新注冊(cè)一個(gè) A 公司,并將 A 公司的年不含增值稅銷(xiāo)售額控制在170萬(wàn)元以下,此時(shí)甲公司仍為一般納稅人, A 公司為小規(guī)模納稅人。增值稅征收率為3%,增值稅稅率均為13%。 1.選擇不分立,甲公司應(yīng)交增值稅在()萬(wàn)元左右。 A 52B91C22.1D68.9 2.選擇分立,分立后的甲公司應(yīng)交增值稅在()萬(wàn)元左右。 A 29.9B39.37C68.9 D .39 3.選擇分立,分立后 A 公司應(yīng)交增值稅在()萬(wàn)元左右。 A5.1B-3.9C6.6D12 4.選擇分立,分立后甲公司和 A 公司合計(jì)應(yīng)交增值稅在()萬(wàn)元左右。 A 45.97 B 44.1C44.47D41.9
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷(xiāo)售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門(mén)提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車(chē)間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷(xiāo)售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷(xiāo)售開(kāi)具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開(kāi)票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)源,有何籌劃方法?
好的!謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝