你好,是的,申報(bào)表就是更正后的,
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我這個(gè)季度只有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報(bào)表。我是不是只要在利潤(rùn)總額這里填135.48,不用把財(cái)務(wù)費(fèi)用填再營(yíng)業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。
在上一季度的所得稅申報(bào)表中,漏填了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字,但是無(wú)論填不填都不影響利潤(rùn)總額和繳納所得稅額的數(shù)字?,F(xiàn)在想更正申報(bào),在利潤(rùn)總額和繳納所得稅額不變的前提下,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰金?
第一季度的企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本忘記填了,利潤(rùn)總額是填了的,然后財(cái)務(wù)報(bào)表也是填對(duì)的,這個(gè)對(duì)后面有影響嗎?必須要做更正申報(bào)嗎?
老師,我改了所得稅費(fèi)用,是不是要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,那這樣的話會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表,那企業(yè)所得稅申報(bào)表不影響吧,取數(shù)的營(yíng)業(yè)收入,成本,還有利潤(rùn)總額都是對(duì)的,繳納的所得稅也是對(duì)的
你填寫(xiě)的購(gòu)方信息與稅務(wù)登記信息不一致,請(qǐng)核對(duì)。
老師財(cái)務(wù)軟件怎么下載
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下公司內(nèi)部帳做購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是單獨(dú)做帳還是直接計(jì)入貨物里面?還有銷(xiāo)售時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是單獨(dú)做銷(xiāo)項(xiàng)?關(guān)于內(nèi)帳的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),究竟怎么處理好?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下。
老師,地址變更,在工商變更之后,需要多少天內(nèi)完成稅務(wù)變更,這個(gè)有期限嗎
一般納稅人利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)的,稅率是多少?
招待費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪一欄填寫(xiě)
個(gè)體工商戶 收款人是個(gè)人還是公司 他可否開(kāi)具發(fā)票
企業(yè)所得稅和那個(gè)增值稅沖突么,填的那個(gè)利潤(rùn)表對(duì)企業(yè)所得稅有影響么
老師您好。A公司與B公司25年投資成立C公司,C公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元,A公司占比60%,已實(shí)繳100萬(wàn)元,,B公司占比40%,已實(shí)繳67萬(wàn)元。截至25年6月30日,C公司凈利潤(rùn)為-2,206,805.22。A的合并抵消分錄是什么
你好,1,1000萬(wàn)票能開(kāi)嗎?2,這1000萬(wàn)如果已入賬,問(wèn):如何再轉(zhuǎn)出?以什么方式轉(zhuǎn)?
那我只改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了是吧
是的,你所得稅費(fèi)用修改后與納稅申報(bào)表相同?