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請問教培行業(yè),預先收了學費做的預收賬款學費,借銀行存款,貸預收賬款,然后實際提供服務的時候,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入-學費,但是沒消完的學費怎么做分錄?比如100元的學費,實際銷了50元,還剩余50元,這三個數(shù)怎么做分錄?

2025-01-17 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-17 16:58

借銀行存款貸預收賬款100,借預收賬款貸主營業(yè)務收入50,剩余的50在預收賬款里面。這個是沒有考慮增值稅。

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借銀行存款貸預收賬款100,借預收賬款貸主營業(yè)務收入50,剩余的50在預收賬款里面。這個是沒有考慮增值稅。
2025-01-17
其實一開始做的不對,先收錢的時候是借銀行存款,貸,預收賬款。 然后確認給他提供了教學服務在借預收賬款貸主業(yè)務收入。
2025-01-17
請假抵扣的學費是什么意思?不是應該退嗎?不用退給家長嗎
2024-02-19
你好 銀行存款不能用負數(shù)? 然后直接貸記 主營業(yè)務收入 紅字??
2021-08-16
沒有開發(fā)票的選擇第一種
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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