借銀行存款貸預收賬款100,借預收賬款貸主營業(yè)務收入50,剩余的50在預收賬款里面。這個是沒有考慮增值稅。

老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業(yè)務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
學校企業(yè) 預收的學費 借銀行存款 貸預收賬款 然后學生來上課一節(jié)課的錢怎么做會計分錄呢 教師的人工成本是借主營業(yè)務成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費用貸應付職工薪酬 再應付職工薪酬貸銀行存款呢?
老師 幼兒園的,學費收入分錄:借:銀行存款 1000 貸:預收賬款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)收入時:借:預收賬款 1200 貸:提供服務收入 1200(這1200里面其中200是前期學生請假抵扣的學費。那么核算退費時有實際退的金額100和抵扣的金額200。這個分錄:貸 提供服務收入-300 銀行存款 100,另外的這個200如何做呢
你好老師。培訓學校收孩子的學費,去年10月收費的。后期沒上完?,F(xiàn)在要退還部分學費,請問怎么進行完整的賬務處理。收學費時做賬。借銀行存款 4074 貸主營業(yè)務收入 4033.66 應交稅費應交增值稅 40.34 現(xiàn)在要退學費2738元,應該怎么做賬
老師,私立學校按照小企業(yè)會計準則記賬,收取費用中有學費,書費,住宿費,雜費,有時候收一個學年的,要怎么做賬?。?1 借:銀行存款 貸:預收賬款 然后按每個月確認收入 借:預收 貸:主營業(yè)務收入 這樣這樣的話,一個學期攤銷完或者一個學年攤銷完,那我預收的二級明細是怎么設(shè)置比較好? 2 如果用應收代替預收 借:銀行 貸:應收 借應收 貸主營業(yè)務收入是嗎 實務中,應收預收,應付預付,設(shè)置其中一個就可以會比較好處理和查賬對嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務公司需要繳納殘保金嗎?