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實收資本繳納的印花稅用不用計提?還是直接計入管理費用-印花稅?

2025-01-16 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-16 14:13

你好,那個還是需要先計提的,次年交

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快賬用戶7539 追問 2025-01-16 14:15

那24年的實收資本,我沒有計提,1月份繳納了,這個怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:16

計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應交稅費-印花稅 上交 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7539 追問 2025-01-16 14:18

您的意思是我在做2025年1月會計分錄時直接計提,再上交嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:18

金額大需要在12月計提,那個是24年的損益

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快賬用戶7539 追問 2025-01-16 14:20

只有12000元,我當時沒有在12月計提,現(xiàn)在應該怎么操作?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:21

那個只能反結賬。做到12月的

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快賬用戶7539 追問 2025-01-16 14:25

這樣錄得財務報表不是變了嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:28

更正財報,更正季度預交

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快賬用戶7539 追問 2025-01-16 14:30

今天都16號了,能更正季度預交和財務報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:30

可以更正的,沒問題的

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你好,那個還是需要先計提的,次年交
2025-01-16
你好,你是按次申報的話需要。 做到稅金及附加里面的。
2021-01-07
按次交的不用計提。按季度交的主要是計提計入稅金及附加。
2023-11-06
您好!現(xiàn)在是計入稅金及附加的借方
2022-07-08
你好,這樣子不規(guī)范。
2025-03-27
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