你好,是的,就是這樣操作
老師,我想問(wèn)下,我調(diào)整之前的往來(lái)科目,之前是做短期借款的,應(yīng)收應(yīng)付的,我現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整到一個(gè)科目,我可以之前在現(xiàn)在月份做一個(gè)新的分錄把的科目的金額從相反方向沖銷(xiāo),加個(gè)正確的科目進(jìn)去嗎?
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話(huà) 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷(xiāo)借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫(xiě)下分錄嗎 謝謝
你好 老師 我現(xiàn)在在合并報(bào)表 但是有一個(gè)費(fèi)用涉及以前年度損益調(diào)整 我想問(wèn)一下 抵消分錄怎么做 關(guān)于以前年度損益 要調(diào)整的是年初的未分配利潤(rùn) 這一塊 我應(yīng)該怎么錄入抵消分錄 ?
老師,你好,漏記了21年的兩筆關(guān)于費(fèi)用和成本類(lèi)的賬務(wù),涉及到損益,資產(chǎn),負(fù)債類(lèi)科目。4月份用以前年度損益做了賬務(wù)調(diào)整,在匯算清繳的時(shí)候要填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這兩個(gè)報(bào)表是按21年12月份的數(shù)據(jù)填寫(xiě),還是按照調(diào)整的分錄,重新調(diào)整報(bào)表后填寫(xiě)???
老師,19年有筆款入了成本,在2022年發(fā)現(xiàn)對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了,稽查局要求做調(diào)整,把成本入以前年度調(diào)整這個(gè)科目,以前年度損益調(diào)整不是只涉及費(fèi)用的而已?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?