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高薪技術(shù)企業(yè)的季報(bào)和年報(bào)分別在哪里申報(bào),申報(bào)期限是什么

2025-01-15 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-15 14:05

你好,稅務(wù)上面也是一樣的,在電子稅務(wù)局申報(bào)就行了。年報(bào)是5月31號之前。

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快賬用戶7101 追問 2025-01-15 14:09

老師,就是說高薪的年報(bào)跟季報(bào)就是電子稅務(wù)局的季報(bào)跟申報(bào)是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-15 14:10

你好,是的。是這樣子的 稅務(wù)這里是這樣,但是有的還需要在火炬系統(tǒng)上面申報(bào)

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快賬用戶7101 追問 2025-01-15 14:13

那個(gè)火炬上面的申報(bào)時(shí)間分別是什么

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齊紅老師 解答 2025-01-15 14:15

你好,這個(gè)看當(dāng)?shù)氐囊?,一?月底之前。

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齊紅老師 解答 2025-01-15 14:16

你好不好意思,打快了,一般是3月底之前

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快賬用戶7101 追問 2025-01-15 14:22

每年一次,3月底之前是么

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齊紅老師 解答 2025-01-15 14:23

你好,是的,3月底之前做。

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快賬用戶7101 追問 2025-01-15 14:26

老師,那就是說高薪企業(yè),年報(bào)跟季報(bào)跟電子稅務(wù)局的季報(bào)跟年報(bào)是一樣的,然后這個(gè)火炬上面的每年3月底之前報(bào)一次就夠了,是這個(gè)意思不

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齊紅老師 解答 2025-01-15 14:28

你好,是的。就是這樣子。

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你好,稅務(wù)上面也是一樣的,在電子稅務(wù)局申報(bào)就行了。年報(bào)是5月31號之前。
2025-01-15
年報(bào)申報(bào)地點(diǎn)和操作流程?: ?網(wǎng)址?:登錄科技部政務(wù)服務(wù)平臺。 ?操作步驟?:選擇“法人/自然人登錄”或“二維碼登錄”,進(jìn)入火炬中心業(yè)務(wù)辦理平臺,選擇“科技部火炬統(tǒng)計(jì)調(diào)查”,點(diǎn)擊“我要辦理”,填寫相關(guān)數(shù)據(jù)并提交?4。 ?季度報(bào)申報(bào)地點(diǎn)和操作流程?: ?網(wǎng)址?:登錄江蘇省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。 ?操作步驟?:選擇“基層單位登錄”,輸入組織機(jī)構(gòu)代碼和密碼(默認(rèn)密碼為“123+abc”),填寫1-9月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息,保存后批量上報(bào),確認(rèn)無誤后提交?
2025-01-15
你好!高薪技術(shù)企業(yè)的申報(bào)和報(bào)表提交要求可能因地區(qū)和行業(yè)的不同而有所差異。一般來說,企業(yè)可能需要定期提交以下類型的報(bào)表: 1. **月度報(bào)表**:這些通常包括財(cái)務(wù)報(bào)告,如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等,以反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。 2. **季度報(bào)表**:除了常規(guī)的財(cái)務(wù)報(bào)告外,可能還需要提交與業(yè)務(wù)運(yùn)營相關(guān)的其他報(bào)告,如銷售報(bào)告、市場份額分析等。 3. **年度報(bào)表**:年度報(bào)表通常是最全面的,可能包括詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。 至于“二年需要重審”的問題,這可能指的是某些許可證或認(rèn)證的有效期。例如,一些高薪技術(shù)企業(yè)可能需要定期進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證或環(huán)境管理體系認(rèn)證,而這些認(rèn)證可能有兩年的有效期。 具體的報(bào)表和審查要求可能會因企業(yè)所在地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模等因素的不同而有所不同。建議您咨詢當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)顧問或相關(guān)部門以獲取準(zhǔn)確和詳細(xì)的信息。
2024-06-03
不可以的,22年只能按普通企業(yè)報(bào)
2023-02-01
?您好,季度申報(bào):應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費(fèi)用%2B允許扣除的稅金及附加%2B允許扣除的損失-允許抵扣的各項(xiàng)支出。 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。 2.年度申報(bào) 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-減免稅收入-允許扣除的成本、費(fèi)用和損失。還要考慮納稅調(diào)增和調(diào)減 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額。
2025-01-20
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