先沖銷錯誤記錄: 借:主營業(yè)務收入(或相關(guān)收入科目)17700 貸:銀行存款 17700 再記錄含稅采購: 借:庫存商品(或原材料等)17700 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1770 貸:銀行存款 19470

老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師你好,我們一般給供應商之間談的都是不含稅的價款,比如價款是1萬元,現(xiàn)在需要開發(fā)票了要收我們7個點的稅,這個最終我們需要給供應商結(jié)多少錢
老師,買供應商的產(chǎn)品付款時價格17700是不含稅的,我們要求含稅,供應商把17700元給我們退回,我們又給他轉(zhuǎn)含稅價格19470元,供應商給我們退回這個17700元會計打收入了,怎么做憑證
老師,我們退原材料給供應商,原價是含稅3898.4。現(xiàn)在退貨給供應商退未稅,稅額是354.4。沒有原價退給供應商,是扣完稅點后再打7折,退貨給供應商,供應商退給我們3898.4-354.4=3544*0.7=2480.8。 我們之前入庫的時候記:借:原材料3544 稅金及附加354.4,貸記:銀行存款 現(xiàn)在退貨,要怎么沖減原材料,憑證是怎么做?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應該怎么操作才能讓自己迅速精準收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
老師,產(chǎn)品上個月已經(jīng)賣出去了,
賣出去做收入就可以了
老師,這1個產(chǎn)品做2次收入嗎
不是退回了一次嗎?退回的紅沖了收入 再做一次
老師,這個產(chǎn)品賣出去時成本結(jié)轉(zhuǎn)了,產(chǎn)品我是賣出就結(jié)轉(zhuǎn),收入是等阿里巴巴有收入就做收入,現(xiàn)在阿里巴巴還有未提現(xiàn)的,這樣做對嗎?
同學你好 這樣做對的
老師,上面我跟你說的那個產(chǎn)品,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,收入是阿里收入多少做多少收入,您把咱上面那個憑證能接著往下做分錄嗎?我第1次遇到不怎么懂,
借庫存商品17700 貸銀行存款17700 借銀行存款17700 借庫存商品負數(shù)17700 借庫存商品17700 借進項1770 貸銀行存款19470 這樣的 賣出做 借銀行 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
老師,有個產(chǎn)品我做重了,是這樣 借庫存商品1320 貸應付賬款1320怎么調(diào)呢
直接紅沖就可以的 原分錄負數(shù)紅沖
謝謝,老師
滿意請給五星好評。謝謝