你們這個是采購來再賣嗎?
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務報表沒有申報過,2020年有業(yè)務,但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務報表一致,購入借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 待核算, 開票 借應收賬款待核算 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應付賬款都銀行付款了,我應該怎么調整這個分錄吖。
1.分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務收入”“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本;4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元:7.計提本月上述借款100萬元的借款利息;8以銀行存款支付水由費13.000元,其中,對的上面都是問題
京運有限責任公司是一家食品制造企業(yè),屬于一般納稅人,該企業(yè)生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,所需的甲材料和乙材料均通過外購取得,該公司采用實際成本法對原材料進行核算,2022年10月份發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務如下:1.1日,從華星銀行獲得600000貸款,貸款期限為3個月,年利率為5%,貸款已轉至企業(yè)銀行存款賬戶,本借款按月計提利息,一次還本付息。2.5日,購入甲材料3000千克,乙材料6000千克,其中甲材料50元/千克,乙材料40元/千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的甲材料價款150000元、乙材料價款240000元,增值稅為50700元,甲、乙材料均未驗收入庫,款項已通過銀行存款支付。3.6日,甲、乙材料發(fā)生入庫前的挑選整理費共計8000元,其中甲材料3800元,乙材料4200元,款項均已通過銀行存款支付。4.7日,甲、乙材料驗收入庫。5.10日,購入一臺需要安裝的機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為110000元,增值稅為14300元,款項已銀行轉賬支付。請問會計分錄如何寫?速求
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當月的主營業(yè)務收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄啊?
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務?應該怎么樣去處理賬務。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應該是10多個
酒店周轉材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本???是要問甲方要什么東西還是需要再問勞務公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費,銀行支付給個人,并備注社保費,存在那些風險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?