您好,不是的,這個是一起結轉的
老師好,請問每季度末做賬時,先結轉損益,再計提應交所得稅費用,再結轉損益,再結轉本年利潤到未分配利潤,最后出財務報表。您看這個順序對嗎?
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結轉損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結轉損益憑證刪掉 補上計提所得稅 然后在過賬 結轉損益 過賬 再把凈利潤數據 補做結轉本年利潤 然后在過賬 結轉損益 過賬
年底結賬,是先計提第四季度企業(yè)所得稅,然后結轉損益,再結轉本年利潤最后再提去法定盈余公積嗎?怎么做的?
老師,先結轉損益,再計提所得稅,再把結轉損益憑證刪除了,最后再最后一次結轉損益對嗎?
老師好 計提所得稅 先結賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費用=本季度計提所得稅費用 結轉損益之后 做一筆結轉本年利潤 利潤為正數 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結轉 老師 幫忙看看是這樣做嗎
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老師,先計提所得稅費用,再結轉損益,再結轉本年利潤,是這樣嗎?
是的,是的,就是這樣的
老師,之前已經申報當時沒有所得稅,現在有所得稅了,應該點更正還是作廢
沒太明白,能再說下嗎
就是季報所得稅昨天報過了,當時沒有稅,但是今天發(fā)現有個地方做錯了,現在有所得稅了,所得稅的季報,是點更正還是作廢
這個點更正就可以了