這個(gè)不能夠作廢了,你要做的話只能開紅色,但要先交稅。
您好,我是2019年11月份開的增值稅普票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,現(xiàn)在季度開票超30萬(wàn)了,之前的普票現(xiàn)在可以廢掉嗎?
老師,我上個(gè)月的一張發(fā)票忘作廢了,現(xiàn)在在交增值稅前還來(lái)得及嗎
老師就是我在開發(fā)票的時(shí)候呢,然后購(gòu)買方的那個(gè)電話嗎?忘記寫了,這個(gè)應(yīng)該不影響作為稅收憑證的吧。因?yàn)樗_的是普票嘛,然后那個(gè)現(xiàn)在一般納稅人的增值稅普票,然后現(xiàn)在對(duì)方要求我作廢,可是這個(gè)不能作為作廢的條件呀,是不是。這個(gè)還可以用作那個(gè)原始憑證嗎?嗯,麻煩您告訴我一下。
我們公司是一般納稅人,11月份開了50000元的增值稅普通發(fā)票,稅率6%,忘記作廢了,這個(gè)月要交多少稅
老師一月份有一張普票忘記作廢了,現(xiàn)在作廢還來(lái)得及嗎?,還需要繳納增值稅嗎?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那繳稅后再?zèng)_紅,稅費(fèi)可以申請(qǐng)退嗎
你好,是的,是可以退稅的