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請問老師,暫估成本比實際成本少了跨年怎么做會計分錄處理

2025-01-14 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-14 11:52

你好,你這個寫紅字沖減暫估的,然后再按照正確的重新做。

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:52

借以前年度損益調(diào)整貸,庫存商品。

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快賬用戶9541 追問 2025-01-14 11:53

請問 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了呢,是不是就是 借以前年度損益調(diào)整 貸主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2025-01-14 11:55

你好。不是的,這個主營業(yè)務(wù)成本就是用以前年度損益調(diào)整來替代。

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快賬用戶9541 追問 2025-01-14 11:59

就是說我今年年初的時候庫存商品全賣出去了,轉(zhuǎn)成成本了,然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年暫估少了,現(xiàn)在相當(dāng)于要沖掉23年的成本

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齊紅老師 解答 2025-01-14 12:00

你要沖減當(dāng)時暫估的憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。

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齊紅老師 解答 2025-01-14 12:00

然后再按照正確的重新做。你可以把你之前暫估的憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證發(fā)來,我告訴你。

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你好,你這個寫紅字沖減暫估的,然后再按照正確的重新做。
2025-01-14
之前分錄是怎么做的?
2021-02-22
同學(xué)你好,暫估時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。跨年后收到發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費等科目,貸:銀行存款等科目。同時紅沖原暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
2021-04-11
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-07-04
你好,借應(yīng)付賬款貸,利潤分配。
2021-06-08
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