您好,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (正) 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù))
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來(lái)計(jì)算并繳納的。但是我們開(kāi)給甲方的發(fā)票,由于分多張開(kāi)的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢(qián),這種情況該怎么做賬呢?就是說(shuō)我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開(kāi)出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)?如果是按開(kāi)出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來(lái)的增值稅160.89 實(shí)際應(yīng)交增值稅160.9,少交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
老師,小規(guī)模企業(yè)一季度賬上出來(lái)的要交的增值稅3130.98,電子稅務(wù)局上要交的增值稅是3130.8,多出的0.18應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)指教.
老師,10月份繳納增值稅的時(shí)候系統(tǒng)比賬面計(jì)提的增值稅多了0.01,我10月補(bǔ)提了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報(bào)表的總收入少0.01,這個(gè)怎么調(diào)一下?是不是10月補(bǔ)提的這筆分錄不合適
老師您好 小規(guī)模納稅人總是在交增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局出來(lái)的結(jié)果比做的賬面增值稅額少幾毛錢(qián) 這種要怎么調(diào)賬呢
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
是小規(guī)模納稅人 老師
就是我今天看到有人討論這個(gè)問(wèn)題 說(shuō)先報(bào)稅再去做賬 不知道她們是怎么做到的
哦哦,把銷(xiāo)項(xiàng)稅? 換成? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這是小規(guī)模的科目)
沒(méi)看懂 可以麻煩老師給我講下原理嗎
您好,好的,收客戶的錢(qián)是一定的,不是收入就是增值稅,一個(gè)多少就另一個(gè)少了
我懂啦!謝謝老師
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~