你好,原先如果沒(méi)有賬,可以把費(fèi)用調(diào)增,貨幣資金和其他應(yīng)付款調(diào)整平,重新規(guī)范起來(lái)
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒(méi)建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購(gòu)買(mǎi)來(lái)的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤(rùn)表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎?利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn),就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說(shuō),上年度我盈利8萬(wàn),本年虧損了7萬(wàn),那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn),但現(xiàn)在是1萬(wàn)過(guò),這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會(huì)計(jì)沒(méi)處理我接手時(shí)也沒(méi)注意按道理來(lái)說(shuō)應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)包涵了這個(gè)19年我接手時(shí)沒(méi)有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒(méi)有加上這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個(gè)分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤(rùn)480總公司做借未分配利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)外收入這樣一來(lái)本年度未分配利潤(rùn)的年初年末差額就不等于利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)了可以嗎
老師您好:我公司今年3月新中標(biāo)一個(gè)工程項(xiàng)目;今天收到一份合同和發(fā)票都是24年的,是不是我得拒收了
出口報(bào)關(guān)時(shí),同一張報(bào)關(guān)單里面有三個(gè)不同名稱商品,但他們的出口商品代碼是一樣的,那是要錄入三次還是合計(jì)錄入一次就可以
c選項(xiàng)如果其他股東不同意就不可以轉(zhuǎn)嗎?
第25題每一股份不用考慮優(yōu)先股沒(méi)有表決權(quán)嗎?
老師好,我公司有一個(gè)項(xiàng)目,勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,前期勞務(wù)費(fèi)是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,尾款金額小于5000元,想用現(xiàn)金支付,比如個(gè)人微信代轉(zhuǎn),或者個(gè)人銀行卡代轉(zhuǎn),需要哪些憑證嗎
什么情況用長(zhǎng)期借款,什么時(shí)候用長(zhǎng)期應(yīng)付款?
請(qǐng)問(wèn),因?yàn)殡娨暀C(jī)有國(guó)補(bǔ),但只能開(kāi)發(fā)票給個(gè)人,那能不能開(kāi)票給個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)賣給公司用。個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給公司。能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?這樣可以操作嗎?是否合法?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
二級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼設(shè)置,是在每一個(gè)一級(jí)科目編碼后加01,02嗎,如一級(jí)1001,那二級(jí)就是100101,100102
公司2020年成立,章程中約定2026年12月31日前成立,現(xiàn)在是必須2026.12.31之前繳足嗎,有沒(méi)有辦法試用3年過(guò)渡+5年期限
請(qǐng)問(wèn):工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)月申報(bào)一次,這個(gè)月怎么沒(méi)有了?
第三季度稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)了報(bào)表,我賬上沒(méi)有這筆費(fèi)用,我現(xiàn)在雜把費(fèi)用調(diào)增可以讓年末累計(jì)數(shù)和我現(xiàn)在套賬上的年末數(shù)相等
如果你的賬上沒(méi)有這筆費(fèi)用可以更正申報(bào)三季度的申報(bào)
是調(diào)表合適還是調(diào)賬合適?
賬上沒(méi)有表上申報(bào)了,調(diào)表吧
去稅務(wù)局調(diào)表,就與他們這么實(shí)話實(shí)說(shuō),會(huì)調(diào)不?
直接在電子稅務(wù)局更正就可以
明天我試試
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