你好你這個(gè)做的不對(duì)呀,你不確認(rèn)收入的嗎?
付款時(shí)的分錄為什么是借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款付款不應(yīng)該是銀行存款減少了嗎?減少不應(yīng)該記貸方嗎?為什么記在借方?
客戶打到公司的錢,還沒有給對(duì)方開發(fā)票,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 公司打到對(duì)方的錢,沒有開發(fā)票,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以這么做分錄嗎?
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對(duì)方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對(duì)方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對(duì)方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對(duì)方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
收到貨款做分錄 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 給對(duì)方開完票后分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 這樣對(duì)嗎
老師 我公司2個(gè)股東,認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額是一致的,但是分配到2個(gè)股東身上一個(gè)股東多32萬一個(gè)股東少32萬 這個(gè)可以從賬上調(diào)整一下嗎
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
公司電動(dòng)汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單的型號(hào)和發(fā)票的型號(hào)不一致,影響退稅么
老師請(qǐng)問公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,蔬菜是免稅的。對(duì)方開進(jìn)來是蔬菜加工品*蔬菜*混合蔬菜沙拉500g,稅率是1%那我們還是免稅的嗎?因?yàn)槭羌庸て?/p>
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,但審計(jì)說需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補(bǔ)虧損變少,25年1季度所得稅要補(bǔ)繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒
老師好!酒店支付給旅行社房調(diào)的提成,如何記賬?房調(diào)負(fù)責(zé)將旅行社的住宿需求提供給酒店,酒店提供房源,賓客離退后支付給房調(diào)每間20元的提成,不開具發(fā)票
老師,以前年度的財(cái)報(bào)賬上和申報(bào)表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財(cái)報(bào)預(yù)收賬款有30多萬,這個(gè)更正后會(huì)被稅局懷疑少申報(bào)收入嗎?直接更正有沒有影響?
老師我們是事業(yè)單位,除了撥款無收入
我們單位相當(dāng)于一個(gè)中間人,由我們向企業(yè)購買貨物,然后再給別的機(jī)構(gòu),中間無差價(jià),沒有確認(rèn)收入
你好,這個(gè)按稅法的話,你應(yīng)該按照正常的購銷來做。
老師那借方該記什么科目呢
你好,你借方是庫存商品?貸,銀行存款,然后再賣出去。借,應(yīng)收賬款貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)