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個(gè)體工商戶(一般納稅人)毛竹加工成徑向簾,現(xiàn)在專管說憑收購發(fā)票抵扣,這個(gè)月銷量10萬(含13%),我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何計(jì)算,要交多少增值稅,怎么算?

2025-01-13 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-13 14:42

應(yīng)交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額 本期銷項(xiàng)稅額=100000/(1%2B13%)*13% 本期進(jìn)項(xiàng)稅額,需要看你取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 14:50

比如這種票5份

比如這種票5份
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齊紅老師 解答 2025-01-13 14:52

你好,同學(xué)。你取得這是個(gè)增值稅普通發(fā)票,而且免稅,則不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。你看看還沒有其他的與你經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 14:55

農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,竹去稅務(wù)局開的

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 14:55

農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,竹農(nóng)去稅務(wù)局開的

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齊紅老師 解答 2025-01-13 14:57

你這個(gè)是免稅的,不繳納增值稅。你作為銷售方,銷售給個(gè)人,且農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅。你正確填報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)就可能,系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息,確認(rèn)沒有問題??梢哉I陥?bào)。

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 14:59

我這張票是農(nóng)戶去稅務(wù)局代開,給我的

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 14:59

我們是個(gè)人工商戶(一般納稅人)

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齊紅老師 解答 2025-01-13 15:09

計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=34517*9%=3106.53元 本期銷項(xiàng)稅額=100000/(1%2B13%)*13%=11504.42元 本期應(yīng)交增值稅=1154.42-3106.53=8397.89元

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快賬用戶7989 追問 2025-01-13 15:51

老師好像沒理解我的行業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-01-13 15:57

你好,你說說具體業(yè)務(wù)。你不是想問進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)算么,應(yīng)交交多少增值稅么?

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應(yīng)交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額 本期銷項(xiàng)稅額=100000/(1%2B13%)*13% 本期進(jìn)項(xiàng)稅額,需要看你取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2025-01-13
你好,是可以這樣算的呢
2022-10-09
你好 (1)請(qǐng)列示增值稅-般納稅人采用般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出減期初留抵稅額 。(2分) (2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少元? (2分) 80000*13%加上6780/(1加上13%)*13%加上13560/(1加上13%)*13% (3)計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (2分) 30000*13% (4)計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元? (2分) 7800加上2600
2020-07-08
你好同學(xué),稍后發(fā)給你
2023-05-04
同學(xué),這兩個(gè)其實(shí)是一個(gè)意思,因?yàn)轭}目說了全部用于加工13%的產(chǎn)品
2023-05-16
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