您好,做在1月不影響啊,沖銷(xiāo)一筆在做一筆就是0,如果是專(zhuān)票最終只是多了進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢(qián)6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢(qián)平掉呢。
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬(wàn)的成本,借:工程施工–預(yù)提成本 100,貸:應(yīng)付賬款–暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)把預(yù)提成本結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應(yīng)該怎樣沖回
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)227000,領(lǐng)用是,借:機(jī)物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過(guò)生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?,F(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫(kù)后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進(jìn)項(xiàng)稅額26115.05,貸銀行存款227000
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品,但是12月我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
我們是做車(chē)棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來(lái)沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒(méi)有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒(méi)有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費(fèi)分割單如何做呀!有范文不?
老師請(qǐng)問(wèn)公司最早是什么時(shí)候開(kāi)始實(shí)行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財(cái)務(wù)章呢
個(gè)體工商戶賣(mài)青菜開(kāi)免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對(duì)方給我們開(kāi)租賃挖掘機(jī)十輪運(yùn)輸車(chē)的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒(méi)影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,但我認(rèn)為這個(gè)體戶就是個(gè)空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)和賣(mài)價(jià)都不一樣,怎么計(jì)算成本率和銷(xiāo)售率
原來(lái)是跟圖片這么做的,現(xiàn)在時(shí)停工狀態(tài)不能走生產(chǎn)成本,所以我不想12月暫估的生產(chǎn)成本,沖了應(yīng)該是進(jìn)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在把稅金部分做了,怎樣把暫估供應(yīng)商調(diào)平
您好,這是你本月的分錄,可以看出你上月暫估不合適,暫估要按不含稅的金額(這樣本月沖紅再做就不影響生產(chǎn)成本),你按含稅的暫估了,這樣本月你的生產(chǎn)成本有余額了,你的生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目了?可以把差額4421.58直接轉(zhuǎn)入,不用生產(chǎn)成本過(guò)度
好的老師
嗯嗯好的,工作愉快