一般納稅人公司將抵涂料貨款取得的二手車賣給個人,銷售可以按無票收入申報。如果購買方不需要發(fā)票,企業(yè)需按未開票收入申報增值稅等相關(guān)稅費(fèi),在增值稅納稅申報表中填寫在未開票收入欄次。 在會計核算方面,該業(yè)務(wù)通常應(yīng)計入 “其他業(yè)務(wù)收入”。因為銷售涂料是公司的主營業(yè)務(wù),而二手車買賣并非公司的主要經(jīng)營活動,屬于附帶業(yè)務(wù),符合其他業(yè)務(wù)收入的核算范疇。
老師,我公司是公路貨物運(yùn)輸一般納稅人,今年四月購入一輛貨車經(jīng)營用,拿到機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項稅13%,價款入固定資產(chǎn)。7月份作為二手車銷售給其他公司,發(fā)票為開票系統(tǒng)自信開具,稅也是13%。請問,應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,還是做其他業(yè)務(wù)收入。
老師好,我公司是汽車銷售公司,一般納稅人,我們公司從事的二手車交易是這樣的,我們和客戶簽協(xié)議,客戶把車賣給我們,我們給他錢。然后也跟二手車市場簽協(xié)議,把車賣給二手車公司,二手車公司付錢給我們。所有關(guān)于車輛過戶手續(xù)都是跟二手車公司辦理。我們公司這個一買一賣之間的利潤可否理解成是收取的服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入呢?
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
一般納稅人河南甲公司202312月購入一輛二手車,取得對方公司開具920000元的13%的專票,2024.05甲公司把這輛車通過二手車市場以666000元賣給了北京公司的老板個人,北京的老板個人將款轉(zhuǎn)到甲公司法人賬戶,甲公司取得河南丙二手車市場開具的二手車銷售發(fā)票,因為不能上北京牌照,所以二手車發(fā)票上買方是河北乙二手車銷售公司,甲公司還需要開票嗎?購買方是誰?
一般納稅人公司銷售涂料,購進(jìn)一輛二手車,然后又賣給個人了,這個銷售按無票收入申報可以嗎?入到其他業(yè)務(wù)收入?
您好~想咨詢下,有了解納稅等級修復(fù)的嗎?一般公司等級比較低,怎么才能提高信用等級。主要目的:提高發(fā)票使用額度。
個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表
老師,鋼貿(mào)行業(yè)訂購多規(guī)格鋼板,銷售方開票按照規(guī)格、數(shù)量匯總平均單價給開的票,這樣可以嗎?
你好,老師,開餐費(fèi)發(fā)票,金額有點大,需不需要簽一份合同?
制造業(yè)的工人工資怎么入公司成本,社保買和不買如何進(jìn)行個稅申報
公司的房產(chǎn)稅由公司承擔(dān),房產(chǎn)稅可以抵到公司成本嗎
不能連續(xù)3年虧損,看的是利潤表上的利潤總額還是匯算清繳納稅調(diào)整之后的利潤總額?
老師,今天公司外購中秋月餅22盒合計金額1210元,準(zhǔn)備發(fā)給員工,款是由我們公司小李墊付的,請問老師,這個賬該怎么做呢,會計分錄怎么做
物流公司處理自用車輛需要繳納增值稅嘛
老師電子稅局3季度申報有變動,老師有變動以后的申報流程嗎?
如果按固定資產(chǎn)來,那應(yīng)該入固定資產(chǎn)清理吧?不是入其他業(yè)務(wù)收入吧?
同學(xué)你好 對的 是這樣