購買 10 萬購物卡用于送禮,一般應計入業(yè)務招待費,通常不能計入工會經(jīng)費、辦公費或福利費
老師,您好,稅法上業(yè)務招待費是不能用于抵扣進項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進項可以抵扣的。請問老師能仔細講解我說的這兩個業(yè)務有什么區(qū)別嗎?
老師請教一個問題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票,但又有一個問題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅啊?(聽老師的課說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們?nèi)胭~時寫什么費用呢?業(yè)務招待費?
請問老師,公司購買的實物用于員工福利,我可不可以這樣做,購進實物,借:管理費用 貸:銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現(xiàn)金記入個人工資薪金中,代扣代繳個稅。 就相當于發(fā)的福利沒有走應付職工薪酬 —福利費,沒有單獨體現(xiàn),這樣可以嗎?但是最終也是代扣代繳了個稅的
老師您好 我們公司購買了1萬多塊錢的購物卡用于送給客戶的,做的是銷售費用-業(yè)務招待費 這種情況 進項稅可以抵扣嗎?此業(yè)務是這樣做賬科目沒問題吧
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務應該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務清稅注銷,賬上貸方應交稅費2.2萬,這個改怎么賬務處理,稅務上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
哦只能進招待費唄!那買的水果1萬多進哪里呢
買的酒6萬進哪里呢
同學你好 都計入招待費哦 招待客戶的 計入招待費 可以下計入庫存商品 然后送出去視同銷售