賬上不用調(diào)整報(bào)表重分類,重分類到應(yīng)付賬款。

老師 資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)收賬款為負(fù)數(shù)需要調(diào)整嗎?怎么弄
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)是調(diào)整到預(yù)付賬款對(duì)嗎?
老師好 我公司的報(bào)表資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù) 報(bào)表上應(yīng)付賬款也為負(fù)數(shù) 能把應(yīng)付賬款調(diào)整到預(yù)付款下嗎?
老師,報(bào)表上預(yù)付賬款為負(fù)數(shù),要調(diào)整到應(yīng)付賬款里是怎樣調(diào)整,把預(yù)付賬款負(fù)數(shù)數(shù)字+應(yīng)付賬款的數(shù)字放到應(yīng)付賬款里嗎
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)賬嗎
70萬交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫房制度 模板發(fā)一份 庫房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師

