您好,借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加 借:稅金及附加(負(fù)) 貸:城建稅教育費(fèi)附加和地方教育附加(負(fù))
本公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,我應(yīng)該怎么做會計憑證?稅務(wù)局要求我們修改2019年年報,怎么修改?
公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我們9月20號已經(jīng)交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,我應(yīng)該怎么做會計憑證?稅務(wù)局要求我們修改2019年年報,怎么修改?
稅務(wù)局退了我們公司2019年的多繳的增值稅和城建稅教育附加及地方性教育稅附加,用這個退款,抵減了今年我們房產(chǎn)稅的滯納金,請問分錄怎么做
老師晚上好!我們公司二四年十一月紅塵充了二二年和三年開的發(fā)票,現(xiàn)在稅局退回了當(dāng)時繳納的增值稅城建稅教育費(fèi)附加和地方教育附加,我想請問會計分錄怎么做?
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會計分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??麻煩詳細(xì)回答,謝謝
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
到了2024年12月31日要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
您好,損益科目正常結(jié)轉(zhuǎn),沒有異常的處理,跟本年發(fā)生的一樣處理
謝謝老師!!
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~