您好, 不用,這個(gè)計(jì)入稅金及附加里面的

老師,一般納稅人的公司的公車,繳納的車船稅,沒有發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)增嗎?我們給公車?yán)U納的車險(xiǎn),同時(shí)一起繳納的車船費(fèi),保險(xiǎn)公司只給開具了車險(xiǎn)金額的發(fā)票,車船稅沒有發(fā)票,那車船稅的480元,匯算清繳,需要調(diào)增嗎
老師,我們公司購買的車,交車輛保險(xiǎn)的時(shí)候,發(fā)票上有車船稅,我還要在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)車船稅嗎?
單位車輛,購買保險(xiǎn)時(shí),交的車船稅,在匯算清繳的時(shí)候,需要納稅調(diào)增嗎?
單位自有車輛購買的交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn),取得的發(fā)票,匯算清繳時(shí),需要納稅調(diào)增嗎?
車船稅是從什么時(shí)候開始交?購車的時(shí)候已經(jīng)交了車輛購置稅,還需要繳納車船稅嗎?24年公司買的車從什么時(shí)候開始繳納車船稅
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料這樣對不對
請教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復(fù)議機(jī)關(guān)是誰?

