如果在填報(bào)過(guò)程中出現(xiàn)了信息填寫(xiě)錯(cuò)誤,如身份證號(hào)碼、扣除項(xiàng)目、金額等,都可能導(dǎo)致報(bào)送失敗。 其實(shí),我覺(jué)著這個(gè)人有可能是專項(xiàng)附加不符合規(guī)定,如老人這塊,他有幾個(gè)兄弟。。你看看提示的是什么吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)我在自然人單子稅務(wù)局下載更新專項(xiàng)附加扣除信息時(shí)提示:專項(xiàng)附加扣除信息采集失敗,失敗原因:業(yè)務(wù)處理失敗:房貸利息專項(xiàng)附加扣除已由納稅人本人采集,不可繼續(xù)報(bào)送,若需更正請(qǐng)聯(lián)系納稅人本人!這個(gè)要怎么解決?
老師問(wèn)下,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息填報(bào)時(shí),顯示報(bào)送失敗,不知是什么原因?
老師,請(qǐng)教一下。我在報(bào)個(gè)稅時(shí),填寫(xiě)扣除信息填寫(xiě)時(shí)。數(shù)據(jù)填好了,進(jìn)行報(bào)送,顯示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)失敗是什么原因
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),人員信息采集報(bào)送失敗大概是有什么原因呢?一直報(bào)送不成功,提示系統(tǒng)未檢測(cè)到有報(bào)送的人員需要提交
請(qǐng)問(wèn)下把員工個(gè)稅里的專項(xiàng)附加扣除里的子女繼續(xù)教育扣除比例從100%調(diào)整為50%后為什么報(bào)送不成功呢?也沒(méi)有說(shuō)什么原因,就是提示報(bào)送失敗,然后導(dǎo)致上個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)不了。
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開(kāi)票的都要交印花稅是怎么回事?
是兩個(gè)孩子,一個(gè)幼兒園,一個(gè)三歲以下
是不是比例100%那些出錯(cuò),沒(méi)顯示有錯(cuò)誤,只顯示報(bào)送失敗
這個(gè)不影響啊,系統(tǒng)提示的我們什么啦?。?
就是報(bào)送失敗,其他的都沒(méi)有顯示
這個(gè),這個(gè),確實(shí)就不好說(shuō)了,你把這個(gè)人的信息刪了重新錄一次吧。。只有這樣先試一下。
報(bào)送失敗人家就要納個(gè)稅
電子稅務(wù)局上有一個(gè)互動(dòng),去問(wèn)一下吧。這個(gè)怎么看都正常的,系統(tǒng)就提示一個(gè)失敗,確實(shí)我們不好找原因。。
是的,難搞
互動(dòng)在那里
電子稅務(wù)局上面就有,好像是在右下角,你找找吧