您好,這個(gè)會(huì)計(jì)科目不對(duì)哦 ,這是一般人的科目,小規(guī)模就是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,季末做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)45萬,免增值稅,當(dāng)季度應(yīng)交增值稅22.91元,該筆分錄如何做?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬以內(nèi)是免征增值稅的,那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額要怎么處理
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費(fèi),確認(rèn)收入是計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個(gè)體戶賣炸雞的開發(fā)票 項(xiàng)目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費(fèi)嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會(huì)司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長(zhǎng)信用期不能應(yīng)對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個(gè)過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計(jì)提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項(xiàng)收入17貸應(yīng)繳稅費(fèi)17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購(gòu)入機(jī)器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒有小設(shè)備這臺(tái)固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺(tái)設(shè)備還是錄1臺(tái)設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長(zhǎng)訴訟時(shí)效
營(yíng)業(yè)外收入也要交稅嗎?
您好,是的,不交增值 稅,這是進(jìn)入利潤(rùn)表,一起計(jì)算在利潤(rùn)總額里