這個是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。
麻煩問下老師,我們老板有兩家公司,一家建筑公司有總包資質(zhì),另一家勞務(wù)公司沒有,別人掛靠我們建筑公司簽了合同,但是款是打到勞務(wù)公司,發(fā)票也是勞務(wù)公司開具,這樣報稅就成了問題,如果是報稅在勞務(wù)公司報,有沒有問題?
老師 我們是一個建筑公司 現(xiàn)在負(fù)責(zé)人想給我們開勞務(wù)票 但是對方的那個勞務(wù)公司只有營業(yè)執(zhí)照 沒有資質(zhì) 并且他的營業(yè)執(zhí)照是某某裝飾有限公司 只是經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包。請問我們建筑公司能用他提供過來的勞務(wù)票嗎(沒有資質(zhì))
老師,我有個問題,我是個勞務(wù)公司,我們有個建筑公司,我這個勞務(wù)公司是為建筑公司服務(wù)的,說白了就是開票公司,現(xiàn)在建筑公司為了要回甲方工程款,從外面找了人做了工資表,這些人中又包含我勞務(wù)公司的2人。但是這個錢這些人拿到錢還得轉(zhuǎn)回建筑公司,我勞務(wù)公司這個賬怎么做,我是不是還要做這2人的工資表報個稅,怎么和工程掛賬?????
一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進(jìn)項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,開了發(fā)票給一家建筑工程公司的某某分公司,但對方公司以總公司的抬頭轉(zhuǎn)錢到我們公司,這樣應(yīng)該不行吧?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
就是說申報企業(yè)所得稅時還需要填寫這個企業(yè)相關(guān)信息嗎?但是關(guān)于這個公司信息我們公司沒權(quán)過問呀
你好,這個不需要填,但是匯算清繳的時候可能會需要。