您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒 有統(tǒng)一30人不征的政策,電子稅局里稅費(fèi)核定里如果有就需要申報(bào),沒有就不用申報(bào)。
公司沒有成立工會(huì),稅務(wù)還是必須申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,可以0申報(bào)不
老師,公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)的嗎?什么條件下不用申報(bào)?。窟€要自己每月計(jì)提嗎
老師河北的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須報(bào)嗎,填寫0可以嗎?什么單位需要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
請(qǐng)問下工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)?是否30人職工以下的免征稅,如果免征的話怎么申報(bào)?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是必須要申報(bào)的嗎,還是30人以下免征喃
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
是稅務(wù)局核定的嗎
一般什么情況會(huì)核定這個(gè)稅種然后必須繳納喃
您好,是的??炊惙N核定里。
在哪里看喃
您好,電子稅局里,查看稅費(fèi)核定這個(gè)信息。
不是自己核定的么,可以不核定這個(gè)嗎
您好,不是自己核定的,如果有就得交,沒有就不用交,不能自愿選擇。
如果有,報(bào)稅的時(shí)候就能看見,就是報(bào)稅主界面,待申報(bào)里,如果沒有就不用管 。